對(duì)的,是的,是這么做的。
請(qǐng)問老師,企業(yè)沒多少業(yè)務(wù),有點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票,也賣了點(diǎn)貨有了一些銷項(xiàng)票,月底了銷項(xiàng)票多,要交增值稅,這時(shí)候又來了一批專票運(yùn)輸票據(jù)的稅可以抵扣增值稅嗎?這時(shí)候費(fèi)用是不是增多了,所得稅也可以抵扣點(diǎn)?
老師,我有點(diǎn)迷糊,如果一般納稅人拿到增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,那是可以抵扣增值稅,做分錄的時(shí)候計(jì)入成本,這樣企業(yè)所得稅也會(huì)減少嗎?
老師請(qǐng)問,拿回來的專票可以抵扣增值稅,同時(shí)也是成本,利潤會(huì)減少,所得稅也會(huì)少繳 是嗎
老師,我們收到成本類專用發(fā)票,總額100萬,稅費(fèi)是56603元,不含稅價(jià)943397元,是不是943397可以做主營業(yè)務(wù)成本,降低利潤,減少所得稅,56603元可以用來抵扣銷項(xiàng)稅呢
老師好, 專用發(fā)票可以抵扣,會(huì)導(dǎo)致少繳納增值稅,但是會(huì)少繳納企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
就是專票即可以抵扣增值稅也可以抵扣所得稅 普票只能抵扣所得稅 是嗎
好,對(duì)的,是的,是這么做的。
那抵扣的所得稅就是按不含稅的金額算 是嗎
專票按照發(fā)票的不含稅金額來 普通發(fā)票的是價(jià)稅合計(jì)
那老師有些我們勞務(wù)分包給個(gè)人的工程 他們沒辦法開票怎么辦
沒發(fā)票正常做賬,但是沒法抵扣所得稅的
就意味著我們要多交所得稅
這種有什么解決辦法嗎
你好,對(duì)的,是的,你有他的身份證嗎?你們可以單位承擔(dān)稅款去給他開出來。
是去稅務(wù)局代開嗎?開勞務(wù)發(fā)票?
對(duì)的,是的,是這么做的
大類是勞務(wù)還是建筑服務(wù)
你們是建筑企業(yè)嗎?如果是的話,建筑服務(wù)。
是建筑企業(yè)
稅收編碼選擇建筑服務(wù)就可以的。
可是勞務(wù)發(fā)票的大類不是勞務(wù)嗎 可以開成建筑服務(wù)?
不是勞務(wù),屬于建筑服務(wù)。
稅收編碼、建筑服務(wù)、商品名字、建筑勞務(wù)
好 懂了 謝謝老師
今天一整天都是老師再給我答疑解惑 非常感謝老師
不用客氣,工作愉快。