你可這個不算的,因為你這個是屬于成本。
郭老師,你好,請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計的貸方金額嗎
請問老師:我建筑公司工地開來人工發(fā)票,做分錄借:成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 年報時應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表能把這個開來發(fā)票金額填進工資薪金支出里嗎?
老師,年度匯算的時候,小微企業(yè),職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出:張載金額是填應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額,實際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?申報個稅的時候已經(jīng)按照貸方發(fā)生額申報了,只是截止到目前為止還未發(fā)放工資
老師,我在做匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表。請問賬載金額是不是填應(yīng)付職工薪酬貸方,實際發(fā)生額填應(yīng)付職工薪酬借方?
老師好,就是建筑勞務(wù)方面的公司,計提工資時,借:管理費用 工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬。想問一下,填105010職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時,工資薪金支出只填管理費用那部分還是全部填寫。
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
費用的才行是嗎?
你好,并不是說費用的,因為那一塊兒它主要是指的職工工資,就是員工工資那一塊兒。因為你這個你是屬于有發(fā)票的,所以說她就不牽扯到一塊兒了,而且你是計入了主營業(yè)務(wù)成本。因為你說的這個計入應(yīng)付職工薪酬的,他是跟費用相匹配的。