你好 這個(gè)情況是會(huì)出現(xiàn)的,這種是正常的
我司主要是生產(chǎn)機(jī)器,現(xiàn)有一款嵌入式軟件屬于增值稅即征即退優(yōu)惠政策?,F(xiàn)有一款嵌入式軟件同機(jī)器一起銷售,現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不知道怎么區(qū)分,比如本月進(jìn)項(xiàng)總共10萬,軟件銷售額4萬,機(jī)器硬件11萬。那即征即退增值稅該怎么算呢?
嵌入式軟件增值稅即征即退計(jì)算出來的應(yīng)納稅額比當(dāng)月繳納的增值稅金額要少,請(qǐng)指教
想咨詢一下是關(guān)于企業(yè)所得稅的即征即退增值稅,嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額計(jì)算表要怎么填
專管員發(fā)來一張軟件產(chǎn)品即征即退自查情況表,應(yīng)納增值稅額指的是計(jì)提還是實(shí)繳
增值稅即征即退的金額還需要計(jì)算繳納增值稅嗎
老師,包裝物租金算價(jià)外費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時(shí)候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人名下,現(xiàn)在審計(jì)要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請(qǐng)問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計(jì)提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個(gè)情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點(diǎn)出入,當(dāng)時(shí)讓對(duì)方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
課本內(nèi)容和視頻內(nèi)容不一致
電子稅務(wù)局有9個(gè)單位,今天收到稅務(wù)局通知整改,要怎么解決呢
錄完1月的電腦賬憑證,接下來該干什么
這種情況申報(bào)退稅能通過嗎?
可以的,這個(gè)能通過的
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d