同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師好。我們是建筑工程有限公司,有個(gè)苗木采購合同馬上到收款時(shí)間了,合同總金額90萬,約定本月5號一次性收款合同總額的90%,剩余10%作為質(zhì)保金,我們?nèi)绻_票的話。開多少金額?是開扣除質(zhì)保金的金額的發(fā)票嗎?我們開的話都能開什么項(xiàng)目的發(fā)票,取得進(jìn)項(xiàng)票的話,或者費(fèi)用票都可以開進(jìn)來什么項(xiàng)目
請問老師,公司有一個(gè)污水處理的項(xiàng)目,結(jié)算時(shí)總價(jià)減去扣除的費(fèi)用后的余額作為結(jié)算價(jià)可以嗎?(本來總價(jià)是1000萬,扣了300萬,結(jié)算價(jià)700萬,我們按700萬開票,收700萬),可以這樣操作嗎?,因?yàn)榭鄢馁M(fèi)用甲方不給開票
老師,我這個(gè)是Cif成交,我開銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)是不是需要用總金額45676.17扣除運(yùn)費(fèi)4500,后的余額乘以開票當(dāng)月一號的匯率中間價(jià)開
老師,出口了一起貨物,合計(jì)45676.17美元,是Cif成交方式,運(yùn)費(fèi)是4500美元,我現(xiàn)在開銷售發(fā)票,總金額是不是用45676.17扣除4500,然后乘以當(dāng)月一號匯率中間價(jià)
老師,我想問一下:1、報(bào)關(guān)單上總金額是CIF價(jià)格,開普通發(fā)票的時(shí)候,要把CIF換算成FOB價(jià)格嗎? 2、報(bào)關(guān)單上總金額是CIF價(jià)格,在電子口岸打印退稅聯(lián)的事情,也顯示的是CIF總價(jià)嗎? 3、外管局收匯的時(shí)候,對方打過來的金額也是CIF總金額嗎?這個(gè)金額寫明細(xì)的時(shí)候要分貨物和運(yùn)費(fèi)保費(fèi)分開來寫嗎?例如121010 一般貿(mào)易 金額 1000美金 出口貨物款 另外是 ??? ??? 金額70美金 保費(fèi)和運(yùn)費(fèi)款。收匯的時(shí)候要這么分開來填寫嗎? 4、退稅的時(shí)候,報(bào)關(guān)單明細(xì)跳出來的金額,是CIF總金額,還是FOB金額?
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
然后供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,我勾選時(shí)選擇退稅,次月申報(bào)時(shí)表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不能抵扣要轉(zhuǎn)出