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老師,前幾個月的生產成本結轉按開票百分比來結轉,因為沒有出入領料單?,F(xiàn)在盤點庫存,后期我想正常領料,入庫,內賬,我應該怎么記賬

2022-08-16 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-16 11:46

你好,正常的話你要盤點,先盤點好庫存,然后讓賬務上和實際的庫存一致,然后后期的話買一個入庫單,出庫單,每次領貨的時候直接開單據(jù),這樣后期結轉成本就沒問題。

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快賬用戶8207 追問 2022-08-16 11:54

盤點庫存以后,我應該做賬務處理。分錄,

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齊紅老師 解答 2022-08-16 11:56

盤點庫存以后,你先看看跟你賬面上有什么差異啊,如果有差異的話,通過待處理財產損益調整一下,比如說你盤點的比你賬面的多的話,嗯,比賬面上多的話,借庫存商品貸待處理財產損益,借貸處理財產損益貸管理費用。

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齊紅老師 解答 2022-08-16 11:56

這樣調整以后它就正常了,你后期按照正規(guī)的流程來處理就可以了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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