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老師,前幾個月的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)按開票百分比來結(jié)轉(zhuǎn),因為沒有出入領(lǐng)料單?,F(xiàn)在盤點庫存,后期我想正常領(lǐng)料,入庫,內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么記賬

2022-08-16 11:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 11:46

你好,正常的話你要盤點,先盤點好庫存,然后讓賬務(wù)上和實際的庫存一致,然后后期的話買一個入庫單,出庫單,每次領(lǐng)貨的時候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。

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快賬用戶8207 追問 2022-08-16 11:54

盤點庫存以后,我應(yīng)該做賬務(wù)處理。分錄,

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齊紅老師 解答 2022-08-16 11:56

盤點庫存以后,你先看看跟你賬面上有什么差異啊,如果有差異的話,通過待處理財產(chǎn)損益調(diào)整一下,比如說你盤點的比你賬面的多的話,嗯,比賬面上多的話,借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益,借貸處理財產(chǎn)損益貸管理費用。

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齊紅老師 解答 2022-08-16 11:56

這樣調(diào)整以后它就正常了,你后期按照正規(guī)的流程來處理就可以了。

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你好,正常的話你要盤點,先盤點好庫存,然后讓賬務(wù)上和實際的庫存一致,然后后期的話買一個入庫單,出庫單,每次領(lǐng)貨的時候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。
2022-08-16
從 ERP 取 7 月成品入庫數(shù)據(jù),結(jié)合 BOM 表算出理論領(lǐng)料量,對比實際領(lǐng)料,差異合理調(diào)整。 用調(diào)整后領(lǐng)料量算材料成本,分?jǐn)側(cè)斯ず椭圃熨M用,得出成品成本。 按銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本,完成 7 月成本核算與結(jié)轉(zhuǎn)。
2025-08-21
這個根據(jù)你的實際情況來,那么你委托加工的話,你首先是領(lǐng)用材料,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀。如果說直接銷售的這一部分,你就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本。
2020-12-01
原材料進銷存核心:期初結(jié)存 %2B 7 月入庫 = 7 月領(lǐng)用 %2B 7 月期末結(jié)存,7 月領(lǐng)用的數(shù)量和金額需與實際領(lǐng)料單一致。 銜接成本核算:7 月領(lǐng) 200 個物料,先全計入 “生產(chǎn)成本”;產(chǎn)成品只入庫 100 個,剩余 100 個在產(chǎn)線(在產(chǎn)品),按材料投入方式(如一次投入按數(shù)量)分配成本 ——100 個產(chǎn)成品對應(yīng) 100 個物料成本,100 個在產(chǎn)品對應(yīng) 100 個物料成本,這樣原材料領(lǐng)用數(shù)(200 個)與成本分配數(shù)(100%2B100)一致,進銷存就銜接上了。
2025-09-03
你好 ;? 不管是否開票 ; 你們就按照實際出庫的一起結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? ? ?報無票收入 和開票收入分別做賬 體現(xiàn)明細(xì); 結(jié)轉(zhuǎn)全部成本? ?
2022-07-25
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