您好,是需要。按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得計(jì)算
老師,小規(guī)模納稅人(工業(yè)性質(zhì))沒有稅負(fù)要求該怎么去控制成本率呢?因?yàn)樗鼪]有進(jìn)項(xiàng),之前是一般納稅人的話還可以通過稅負(fù)去得到材料的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)而得出成本的總額,可是現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)變成小規(guī)模納稅人之后沒有了稅負(fù)的要求,只知道售出去的增值稅、電費(fèi)、水費(fèi)、人工費(fèi)、折舊費(fèi),整個(gè)成本率最后都沒辦法確定,我需要倒推算出材料的金額,還麻煩老師教一下,如果你不知道我就自己想辦法吧。
我單位于2018年找了個(gè)人運(yùn)輸,對(duì)方提供的發(fā)票,在2020年被認(rèn)定對(duì)方虛開,但是我們不知情,因?yàn)槲夜臼茿級(jí)納稅人,所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請(qǐng)問老師這個(gè)能被認(rèn)定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運(yùn)輸發(fā)票,也是個(gè)人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動(dòng)轉(zhuǎn)出?如果主動(dòng)轉(zhuǎn)出,是去改當(dāng)期增值稅申報(bào)記錄和當(dāng)年匯算清繳,還是在本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
個(gè)人境外轉(zhuǎn)讓自己知識(shí)技術(shù)成果所得,是否要繳納個(gè)人所得稅
望能速答老師接題。個(gè)人轉(zhuǎn)讓自己知識(shí)技術(shù)成果,是否要繳納個(gè)人所得稅。我想要最新政策規(guī)定。
老師好,我是霍爾果斯旭輝企業(yè)管理咨詢有限公司,2022年3月注冊(cè)的,經(jīng)營以來共開了275萬的咨詢服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)是享受新疆喀什霍爾果斯所得稅減免政策的,現(xiàn)在要注銷,稅局居然說我們從業(yè)人員沒有10個(gè)人,說我們符合商務(wù)服務(wù),有要求不能享受減免政策,讓我們補(bǔ)交7萬稅款才能注銷,可當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候稅局沒告知呀,天呀,我是自己代理的公司,老板肯定不愿意交,求助,有沒有辦法?
老師您好,請(qǐng)問倉庫領(lǐng)料出庫是按照訂單一次性把材料出庫了,這樣不太好核算我的單位產(chǎn)品直接材料的成本,請(qǐng)問怎么合理呢?
公司承包的學(xué)校食堂,食堂工作人員的宿舍租金是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是計(jì)入職工福利費(fèi)呢,怎么做賬呢
甲為丙和乙的母公司,丙又是丁的母公司,現(xiàn)丙將持有丁的100%股權(quán)100萬無償轉(zhuǎn)讓乙公司,則丁的分錄,借實(shí)收資本/甲,貸,長期股權(quán)投資/丁,正確嗎?
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個(gè)項(xiàng)目所有有關(guān)的料工費(fèi)的支出,是不是應(yīng)該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導(dǎo)一下第三季度財(cái)報(bào),報(bào)表中風(fēng)險(xiǎn)有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動(dòng)的職工薪酬第一行:填寫1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個(gè)稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè),只有工資,沒有其他福利費(fèi)用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時(shí)收的預(yù)收賬款計(jì)提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項(xiàng)目完成確認(rèn)收入時(shí)再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
有無政策規(guī)定
您好,企業(yè)所得稅法
個(gè)人出售,企業(yè)所得稅法?
您好,不好意思,打錯(cuò)了,是個(gè)人所得稅法
個(gè)人技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同是不交個(gè)人所得稅的,不過需要進(jìn)行認(rèn)定登記,有技術(shù)合同認(rèn)定登記證的才能享受到稅費(fèi)優(yōu)惠政策。根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定,對(duì)技術(shù)合同不僅不征收個(gè)稅,也不需要交納營業(yè)稅,只需要按照技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同所載金額的萬分之三交印花稅。 個(gè)人轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同不需要繳納個(gè)人所得稅,技術(shù)合同免稅政策的規(guī)定是: 1、對(duì)單位和個(gè)人從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)取得的收入,免征營業(yè)稅。 2、一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬的部分,免征所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
您好,文字是否有依據(jù)?
我問您噶,您是老師
您好,個(gè)人所得稅部分沒有,