您好,您這屬于平進(jìn)平出
老師你好,我們公司簽了個合同 甲:我司A公司 乙:我司的子公司B公司 丙:某運(yùn)輸公司C公司 甲乙丙簽了個協(xié)議如下: A公司欠C公司20萬元的運(yùn)費(fèi)(含稅,前期都開票了的),B公司把車轉(zhuǎn)讓給C公司,含稅金額9萬元(B也給C開票了),現(xiàn)在這9萬元直接從A公司欠款上扣,然后A公司給C公司付清尾款11萬元。那怎么入賬了。還需要補(bǔ)什么資料嗎?
老師你好,請問一下,我司2019年給A公司開了普票,交了稅,當(dāng)時A公司沒有回款給我司,2021年A公司的老板新成立了B公司,B公司替A公司支付了之前A公司欠我司的貨款,現(xiàn)在B公司找我司要開增值稅專用發(fā)票,我司可以把2019年開給A公司的普票紅沖,再重新給B公司開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,對方有AB兩家公司,A公司欠我司10萬,B公司欠我司5萬。想把A的貨款轉(zhuǎn)到B上面。 現(xiàn)在A公司開10萬的發(fā)票給我,余額清零; 我 開10萬的發(fā)票給B公司,B公司就欠我15萬。 這中間沒有稅款和費(fèi)用差額吧? 稅率都一樣,A開10萬給我抵扣了,我也開10萬給B了。增值稅相當(dāng)于0,附加稅也就沒有了
老師下午好,請教一下,B公司作為A公司的代理商(經(jīng)銷商),B給A找客戶,A支付銷售服務(wù)費(fèi)給B,其中有贈送是B承諾給客戶的,所以由B買單(13%專票),假設(shè)B公司欠A公司100萬貨款,A公司欠B公司銷售服務(wù)費(fèi)200萬,有兩種情況,B公司開普票給A公司,另一種是B公司開6%專票給A公司,現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務(wù)費(fèi)中抵扣,請問老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
老師您好,請教一個問題,老板有ab兩個公司,比如買房1000萬,a公司幫b公司付款10萬已開票給a公司,b公司付款90萬就只能開90萬發(fā)票了呀,b公司買的房子100萬房產(chǎn)稅土地使用稅都交了,現(xiàn)在入固定資產(chǎn)怎么入?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?