你好,在項(xiàng)目所在地開發(fā)票。
老師,你好,我們是房產(chǎn)中介公司,然后一個(gè)業(yè)務(wù)員掛單在我們公司,現(xiàn)在收到了傭金,然后讓她開票過來結(jié)傭(因?yàn)槲覀児鹃_了票出去)結(jié)果她去稅務(wù)局代開了一份個(gè)人發(fā)票,備注欄并且備注個(gè)人所得稅未繳納?意思是這個(gè)個(gè)稅到時(shí)要我們代扣代繳嗎?
老師,我們是主要提供勞務(wù)輸出技術(shù)服務(wù)的公司,全國(guó)各地只要有業(yè)務(wù)的城市我們都會(huì)在該城市進(jìn)行招聘,我們公司在南京。由于五險(xiǎn)一金及工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)每個(gè)城市不一樣。我們可以委托具有代扣代繳個(gè)稅和五險(xiǎn)一金的單位為我們代申報(bào)嗎?
你好老師,我們單位臨時(shí)工已為她代扣代繳個(gè)稅,她為我們代開增值稅發(fā)票,支付寶可以代開的只有幾個(gè)城市,可以隨便選一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問一下,我們專業(yè)合作社辦了勞務(wù)派遣許可證的,有一個(gè)臨時(shí)工以勞務(wù)報(bào)酬所得給我們開了一張服務(wù)費(fèi)增值稅發(fā)票,他自己交了增值稅和城建稅合計(jì) 211 元,然后個(gè)人所得稅由我們代扣代繳,我應(yīng)該以什么金額計(jì)算繳納個(gè)人所得稅?
老師,您好!我司收到個(gè)人代開增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(開票日期為6月),發(fā)票備注說明“個(gè)稅由支付單位代扣代繳”,因是經(jīng)辦個(gè)人支付后來報(bào)銷的,勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅我可以補(bǔ)申報(bào)在9月嗎?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
必須開項(xiàng)目所在地的嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。