同學(xué)你好 按勞務(wù)來(lái)計(jì)算
老師在嗎?想請(qǐng)教一下,代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果個(gè)人承擔(dān)了增值稅和附加,他們自己去代開(kāi)的,但是個(gè)稅需要我們企業(yè)代扣代繳,我們?cè)趺捶此悴拍馨褌€(gè)稅開(kāi)進(jìn)發(fā)票里,比如我們合同簽約就給他1000,開(kāi)了1000,但是我們得代扣代繳個(gè)稅,就只能把個(gè)稅作為營(yíng)業(yè)外!想把個(gè)稅開(kāi)進(jìn)票面
老師好,請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)了30萬(wàn)元的勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,開(kāi)票時(shí)沒(méi)讓繳納個(gè)人所得稅,發(fā)票上備注了由支付方代扣代繳個(gè)稅,但是實(shí)際到賬金額為30萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)是不是公司沒(méi)有代扣個(gè)人所得稅,那這個(gè)人所得稅是不是年終匯算的時(shí)候得自己本人補(bǔ)繳。還有我想問(wèn)一下開(kāi)票時(shí)勞務(wù)費(fèi)跟施工費(fèi)有什么區(qū)別,各有什么優(yōu)缺點(diǎn)
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專(zhuān)用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車(chē)輛加油費(fèi)專(zhuān)票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專(zhuān)用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車(chē)輛加油費(fèi)專(zhuān)票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)收到個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票可以直接計(jì)入成本嗎?具體分錄是什么?還有這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅是個(gè)人自己繳納還是一定要我們公司代扣代繳
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
具體稅率是多少?
比如代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票上的不含稅金額是:20425.38,含稅金額是 20659.86 元,應(yīng)該以哪個(gè)金額申報(bào)個(gè)稅
個(gè)稅的嗎 這個(gè)是百分之二十
是的,是個(gè)稅
這個(gè)是百分之二十的稅率
應(yīng)納稅所得額是不含稅金額,還是含稅金額?
比如代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票上的不含稅金額是:20425.38,含稅金額是 20659.86 元
同學(xué)你好 這個(gè)是不含稅