你好,打開(kāi)稅控盤(pán),去查稅控盤(pán)里的收入和金額。
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入,與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,稅務(wù)局打電話(huà)來(lái),叫我下午去一趟稅務(wù)局找專(zhuān)員,帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開(kāi)據(jù)數(shù)據(jù),原因:因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開(kāi)票收入確認(rèn),是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開(kāi)票收入數(shù)據(jù)填寫(xiě),申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開(kāi)票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,有點(diǎn)偏高,主營(yíng)業(yè)務(wù)不開(kāi)票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
查2021年開(kāi)票數(shù)據(jù),跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面的所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入跟12月份一般增值稅主表本年累計(jì)都不一樣,我想看2021年收入看那個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的,我手上沒(méi)賬
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤(pán)被稅局收回了。但是稅局的人說(shuō),稅控盤(pán)里面的數(shù)據(jù)會(huì)同步到電子稅務(wù)局開(kāi)票模塊里面的。我們3月份總的是開(kāi)具了不含稅收入1015.38萬(wàn)的,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是132萬(wàn)多的。但是我看了下,我們?cè)诙惪乇P(pán)里面開(kāi)具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒(méi)有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。
老師你好,昨天稽查局來(lái)說(shuō):2021年增值稅計(jì)稅銷(xiāo)售額與企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會(huì)這樣說(shuō)的,企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的,而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開(kāi)票出去數(shù)據(jù)是一致的?,F(xiàn)在要是解釋怎樣來(lái)處理解釋呢?
小規(guī)模系報(bào)利潤(rùn)表中本月數(shù)可以不填嗎只填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù),本年累計(jì)數(shù)是根據(jù)我們公司做帳系統(tǒng)里面帶出來(lái)的數(shù)復(fù)制到稅務(wù)局利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)那一欄的,所得稅報(bào)表中業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表報(bào)的是一致的這樣會(huì)有影響嗎不填本月數(shù)的話(huà)會(huì)有影響。
請(qǐng)問(wèn)今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開(kāi)展合約內(nèi)容,已經(jīng)開(kāi)展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開(kāi)發(fā)票?怎么開(kāi)?賬怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模,開(kāi)專(zhuān)票,客戶(hù)要求開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開(kāi)6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開(kāi)1%專(zhuān)票,含稅報(bào)價(jià)多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營(yíng)業(yè)額得怎么算?
公司交電費(fèi)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開(kāi)發(fā)票,可以用公司公戶(hù)給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報(bào)表上如何體現(xiàn)?
一次通過(guò)稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買(mǎi)什么書(shū)) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計(jì)入少數(shù)股東損益的會(huì)對(duì)差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
開(kāi)票明細(xì)嗎?如果有無(wú)票收入呢?稅控盤(pán)哪有收入
你好,所有的開(kāi)發(fā)票的合計(jì)數(shù),本年累計(jì)數(shù)在里都可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)的,但是無(wú)票收入的話(huà),這個(gè)不好統(tǒng)計(jì)了,你只能查看憑證。
那他應(yīng)該跟哪個(gè)表上數(shù)據(jù)是一樣的
正常你的增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表都是一致的,應(yīng)該和他們表上的收入是一致的。