你好,借銀行存款,貸預(yù)收帳款,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,然后按月確認(rèn)收入,從八月份開始。
您好:我想問下如何操作。今年初簽二筆的建筑合同,建了二個多月對方給付一半工程款(沒開發(fā)票),我掛預(yù)收賬款。12月份我問了一下二個工程都沒再施工,一個合同簽到12月末,一個是明年2月末,12月末我這邊預(yù)收賬款用列收入嗎?謝謝?。?/p>
老師好!我在11月份開具了117萬增票,當(dāng)月也做了收入,后來發(fā)現(xiàn)金額開錯,在12月份紅沖了,請問,我12月份該怎樣處理這筆業(yè)務(wù)?謝謝您!
老師好,12月收款時才發(fā)現(xiàn)10月份開出去的那張票開錯了。應(yīng)該是20000元,開成20200了。10月做20200的收入,今早重新開了一張20000的票。請問一下,我現(xiàn)在要怎么做賬?比較急,謝謝老師
老師,請教一下,這個月收款今年8-12月的廣告收入,也開具了發(fā)票,請問如何做賬呀謝謝
老師,上個月作了無票收入,款上個月也收到了,這個月補開發(fā)票,請問下這個月要怎么做分錄呢?謝謝!
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。