你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本和所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷(xiāo)售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營(yíng)業(yè)外支出,這樣所得稅表的營(yíng)業(yè)收入?營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)總額 和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額一樣,并且所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入也是要?上營(yíng)業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是和利潤(rùn)表里的一樣,利潤(rùn)總額按利潤(rùn)表的直接填上就可以了?
去年申報(bào)了未開(kāi)票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤(rùn)表本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入是對(duì)得上的,今年我補(bǔ)開(kāi),分錄是先沖銷(xiāo),在做一筆開(kāi)票的分錄,但是我的增值稅申報(bào)表本月銷(xiāo)售額和我的賬上利潤(rùn)表本月收入對(duì)不上,申報(bào)表本月收入小于利潤(rùn)表本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入,
老師好,由于我這個(gè)附表一里的銷(xiāo)售額跟利潤(rùn)表的收入對(duì)上了,但是還有一筆無(wú)票收入要做憑證嗎?利潤(rùn)表的收入是不是應(yīng)該等于銷(xiāo)項(xiàng)票+無(wú)票收入
老師你好,我是一般納稅人,這個(gè)月做無(wú)票收入了,我做賬時(shí),利潤(rùn)表是按實(shí)際辦,還是按做的無(wú)票收入報(bào)
老師好,我收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款。不含稅金額我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅額計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額。申報(bào)增值稅時(shí),稅額和銷(xiāo)售額計(jì)入主表6%稅率,未開(kāi)具發(fā)票那。可是我利潤(rùn)表上的收入實(shí)際是不含這個(gè)手續(xù)費(fèi)的,這樣不就變成了增值稅報(bào)表上的銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表上的收入不一致了嘛?
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷(xiāo)售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫(kù)存虛高,怎么處理?
因?yàn)檫@筆無(wú)票收入是為了上個(gè)月不留底做的不存在的業(yè)務(wù)(稅務(wù)局不讓留底)我做了憑證是不是應(yīng)該再往對(duì)公里打一筆這個(gè)款才能對(duì)的上?
不用的,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),做這個(gè)就。
不要平帳嗎?
你以后有了開(kāi)票收入的時(shí)候再紅沖不就可以啦。
你們單位有無(wú)票收入的嗎?
這個(gè)憑證我做了,做在上個(gè)月里了,這個(gè)月我再往里走一筆這個(gè)錢(qián),不就平了嗎?不走帳不就一直掛在賬面上了嗎?
正常業(yè)務(wù)沒(méi)有無(wú)票收入
都是要開(kāi)票的
這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票嗎?開(kāi)了發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),紅沖了不就可以了?
上個(gè)月做的無(wú)票收入是沒(méi)有發(fā)票的,本身也就是不存在的業(yè)務(wù),做這個(gè)只是為了進(jìn)項(xiàng)稅額不留底。 我在7月的憑證做的是借應(yīng)收,貸主營(yíng),應(yīng)交稅費(fèi) 然后這個(gè)月我再往對(duì)公轉(zhuǎn)一筆上個(gè)月無(wú)票收入的金額,我再做借:銀行存款,貸應(yīng)收 ,應(yīng)該就平了吧??
可以的,可以這么做的。