您好,按照哦第一種方式處理急就行
老師您好,我司由三家股東投資,國(guó)企二級(jí)企業(yè),部分崗位人員由股東方委派過(guò)來(lái),委派人員未與我司簽訂合同,委派人員的社保公積金由原單位交,我司將工資部分打給個(gè)人,并代扣代繳個(gè)稅,年底我司把他們的五險(xiǎn)一金的金額打給原單位。 請(qǐng)問(wèn)委派人員的薪酬是否全部納入工資總額我司工資總額,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。謝謝!
老師,你好,我們是這個(gè)情況,你給我們看看,我們?cè)趺崔k好,我們?cè)诩坠救温?,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒(méi)有工資,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的名字是幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo),都是0申報(bào),我做的幾個(gè)月賬沒(méi)有工資分錄,然后我們公司我和一個(gè)同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個(gè)情況,我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題,第一,我賬上一直沒(méi)有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的2個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因?yàn)樗麄兪菕炻?,沒(méi)有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個(gè)月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
各位老師,如果一名員工即將入職我公司,但他第一年的社保不從我們公司交,要從入職第二年才讓我們公司給他上。并且他想把第一年的社保公司應(yīng)交部分以工資的方式支付給他。這種情況下,我們公司是和他簽訂勞動(dòng)合同,同時(shí)要求他出具其他單位給他繳納社保的帶有公章的憑據(jù),并且在合同中寫明。 還是和他簽訂勞務(wù)合同?我們公司是希望長(zhǎng)期錄用他
老師,我們公司找了一位顧問(wèn),相當(dāng)于做兼職的。有幾個(gè)問(wèn)題需要了解一下。 第一,這個(gè)我們是跟他簽訂兼職的勞動(dòng)合同嗎? 第二,因?yàn)樗趧e的公司有買社保,所以我們可以不用買社保,個(gè)稅需要我們申報(bào)繳納嗎? 第三,這個(gè)每個(gè)月的顧問(wèn)費(fèi),我們是做到工資薪金,還是做咨詢顧問(wèn)費(fèi)呢?
老師您好,我想問(wèn)一下,嗯,如果我們公司入員工,這個(gè)員工是退休的職工,嗯,然后我知道就是退休的職工不用給他交社保,嗯,然后他的這個(gè)退休以后的養(yǎng)老金也不算入這個(gè),嗯工資繳稅合計(jì)數(shù)里面,然后但是就是說(shuō)你看還用給他簽勞動(dòng)合同嗎?還是說(shuō)當(dāng)稅務(wù)局查的時(shí)候我們?cè)傺a(bǔ)一個(gè)勞動(dòng)合同就行啊
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來(lái)是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬(wàn),24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊(cè)資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊(cè)資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒(méi)有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上
老師,電子稅務(wù)局打印公司的發(fā)票給會(huì)計(jì)做賬,負(fù)數(shù)發(fā)票和已紅沖發(fā)票正數(shù)是不是不用提供會(huì)計(jì)?紅沖的發(fā)票是對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)的這樣發(fā)票嗎?