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7月份開了外銷發(fā)票,如果7月征期沒有出口退稅申報,那發(fā)票需要紅沖,還是可以在8月征期申報?

2022-08-14 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-14 20:47

你好 這個直接在8月份申報就可以的

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你好 這個直接在8月份申報就可以的
2022-08-14
你好不用 差額不影響的
2024-07-26
您好,這個是可以的,不影響的
2024-08-16
你好,不需要的,因為前期都沒有申報收入,開具在哪一個期間就在哪一個期間申報
2022-08-12
建議在做7月份增值稅變更
2022-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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