你好,這是賣虧損了抵稅的收益。
老師,我不太明白,為什么就100萬(wàn)的原材料要100乘以萬(wàn)分之三,關(guān)鍵是100萬(wàn)的原材料是委拖方提供的
@小胡涂老師,你好。計(jì)算合并商譽(yù)的確認(rèn)金額,答案是這樣算的:13500-(16000-1000*25%)*80%=400,數(shù)字我就不解釋了,我想問的是,為什么乘25%,這個(gè)比例好像根本就沒由來(lái)啊。
老師答案中我框起來(lái)的計(jì)算不明白為什么是100萬(wàn)減去80萬(wàn)乘以25%
老師請(qǐng)問框起來(lái)的,結(jié)果是怎么算出來(lái)的,答案說(shuō)設(shè)R=12% 帶進(jìn)去算式里面是怎么算出的結(jié)果=903的呀,把12%帶進(jìn)去算式里面,是怎么的結(jié)算過程,麻煩幫我寫下計(jì)算過程 她的答案直接就是903 沒弄明白
老師這題選什么?答案是A但是我算出來(lái)是(1000+100-(80-20))*25%=260可抵扣的80怎么是+呢》可抵扣不是少繳稅嗎?期中的20要扣掉的,所以可抵扣不是60嗎?
企業(yè)征信網(wǎng)上哪里可以打印
人力資源公司怎么做賬?
老師,建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億,當(dāng)時(shí)今年不確定有沒有1個(gè)多億的收入,是不是就會(huì)導(dǎo)致今年公司負(fù)收入啊,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)可啊,紅沖的話能不能申請(qǐng)退稅啊
員工在公司所在地城市產(chǎn)生的滴滴打車費(fèi)普票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好:我們單位小規(guī)模,之前的會(huì)計(jì)離職了,兼職會(huì)計(jì),1~4月的賬都沒做,能不能現(xiàn)在一起做4月,費(fèi)用和工資都補(bǔ)計(jì)提么?收入直接做到四月?
合作社開土地租賃費(fèi)2萬(wàn)給別的公司,需要交哪些稅,會(huì)不會(huì)影響自己合作社的自產(chǎn)自銷
老師我問一下,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅z在匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)嗎?利潤(rùn)表和未分配利潤(rùn)數(shù)要不要改
按合同確認(rèn)收入再按服務(wù)期確認(rèn)增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實(shí)地核查都核查什么?
老師,工商年報(bào)上的納稅總額,是稅務(wù)局查到稅收證明這個(gè)金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費(fèi)附加后填寫嗎?
固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵過稅了,賣虧時(shí)還要抵稅嗎
老師,我可以這么理解嗎?當(dāng)時(shí)購(gòu)入和處置抵稅沒關(guān)系,購(gòu)入是增值稅,處置是因?yàn)槔麧?rùn)減少了抵所得稅對(duì)嗎?
你好,是的,同學(xué)的理解非常正確。