您好,這個是可以的,沒問題的
9.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售不動產的增值稅稅率為9%,2019年該企業(yè)發(fā)生相關經濟業(yè)務資料如下: (1) 6月10日,購入一棟廠房作為生產車間用于擴大生產,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150萬元,增值稅稅額為13.5萬元,款項以支票支付。 (2)7月1日,甲企業(yè)生產的A產品的在產品數量為2400件,其直接材料費用100萬元(原材料隨加工進度陸續(xù)投入)、直接人工費用150萬元、制造費用50萬元。本月生產A產品發(fā)生直接材料費用10萬元,直接人工費用15萬元,制造費用5萬元。月末, A產品完工入庫1600件,未完工在產品800件,在產品平均完工率為50%,該企業(yè)生產費用采用約當產量比例法在完工產品和在產品之間進行分配。 (3) 8月1日,為乙公司承建倉庫一棟,雙方簽訂合同并約定工程價款為440萬元,增值稅稅額為39.6萬元。合同簽訂當日乙公司以銀行存款預付了工程含稅總價款的50%,余款于勞務完成時支付。 (4) 12月31日,倉庫建造工程累計已發(fā)生成本100萬元,預計還將發(fā)生成本400萬元。甲企業(yè)采用已發(fā)生成本占總成本比例確認完工進度。假定該勞務全
請問出口退稅企業(yè),簽訂的采購合同,可不可以同一個供應商的幾份合同一起開采購發(fā)票?還是說一份合同開一張?還是說我們按報關的報關單填的產品數量(例如一份采購合同有兩種產品,我分兩次報關,那我這份合同開兩張發(fā)票?)來開?以上三種情況,我可以用哪種?
計算題某深礦為增值稅一般納稅人,主要從事煤炭開采、原煤加工、洗選煤生產業(yè)務,在開采煤炭過程中,伴采天然氣,201s年2月發(fā)生下列業(yè)務()采用分期收款方式銷售自行開采的原煤取得不含稅銷售額45o0元合同規(guī)定,貨款分兩個月支付,2月15口支付60%。其余貨款于3月15日前支付。由于購貨方資令需張,2月15日支付貨款2CX00元(2)采用預收貨款方式向甲企業(yè)銷售原煤取得不含稅銷售額6OXM元,當月收取不含稅銷售額20%作為定金,該煤礦接照合同規(guī)定3月5日發(fā)貨,并收回剩余貨款(3)銷售伴采天然氣I0o0立方米,取得不含稅銷售額3000o元。(4)從一般納稅人處購進材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票和運費發(fā)票符合稅法規(guī)定,均在當月認證并申報抵扣要求:根據上述資料,回答下列問題:()該煤礦就業(yè)務(1)20I5年2月應繳納的資源稅為()元。A0B.120C2I60D360
請問 制造企業(yè)調味品行業(yè) 我5月份申報4月份賬 產品購銷合同繳納印花稅 簽訂合同日期是需要4月份的還是3月份的?
請問制造企業(yè) 采購煤用于生產產品 簽訂采購合同日期為5月份 報7月份稅 可以交印花稅嗎?
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
因為不說有個日期限制嗎 如果5月份簽訂 可以在12月份繳印花稅嗎
這個是沒事的,只要不跨年的話就可以
好的謝謝
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝