您好, 什么原因退的增值稅呢?
老師 去年10月份 附加稅沒有計(jì)提 11月份繳納做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應(yīng)交稅費(fèi) /未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調(diào)賬呢
增值稅以及附加稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了,多交部分增值稅以及附加稅,怎么做賬;收到退回的增值稅以及附加稅怎么做賬?
請問收到稅務(wù)局增值稅和城建稅附加稅的退稅怎么做賬呢?都是以前年度的繳納的稅款,今年因?yàn)橐咔橐呀?jīng)免交增值稅了
收到退回去年多交的增值稅,城建稅和附加稅應(yīng)該怎么做賬呢
請教老師,稅務(wù)局退回多交城建稅,應(yīng)該怎么做分錄呢,與稅金及附加有關(guān)系嗎
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
多交了,就申請退回來了
那就按照交的時(shí)候做相反的會(huì)計(jì)分錄就行
通過以前年度損益科目嗎
退回的附加稅直接計(jì)入營業(yè)外收入就行
那也不是我們的收入啊,怎么能算收入呢
你要是不想這么做就通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
老師,那麻煩增值稅的分錄退回怎么做呢,麻煩幫我寫一下全過程唄,剩下的我就會(huì)了
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
那我知道了,增值稅這么做,可以不通過以前年度損益調(diào)整,因?yàn)槭嵌嘟坏?。而附加稅就要借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借:應(yīng)交稅-城建稅 貸:以前年度 借以前年度 貸:利潤分配-未分配利潤。老師看看這樣對嗎
對,沒錯(cuò),就是這么做的。
明白了,謝謝
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