你好,這里是我們開具的出口收入發(fā)票的兒號碼
老師,你好,我想問一下,如果外貿(mào)企業(yè),出口退稅,沒有開具出口發(fā)票,要填寫出口發(fā)票號碼,除了可以填發(fā)票號碼外,是不是可以填寫形式發(fā)票的號碼,或者報關(guān)單合同號的號碼?
我申報出口退稅的時候發(fā)現(xiàn)我的發(fā)票有2張匯率寫錯了,導(dǎo)致整個發(fā)票金額和我出口退稅申報的人民幣金額有差,我這個月還可以繼續(xù)申報出口退稅嗎?我是商丘地區(qū)的,錄入出口退稅的時候還需要填寫出口發(fā)票號碼
老師好,出口退稅去年的需要填出口收匯信息表,里面有條出口發(fā)票號碼,這個是填進(jìn)貨的發(fā)票號碼嗎,還是出口的發(fā)票號碼
老師 出口退稅申報的時候有個出口發(fā)票號 這里是不是填寫出口的合同編號呢?
我現(xiàn)在在做出口退稅申報,純外貿(mào)企業(yè),出口明細(xì)申報的時候是不是填寫帶星號的就可以了,我看出口報關(guān)單號碼沒有標(biāo)星號,這個就不用填了吧?出口發(fā)票號是從哪里找,我沒給外國客戶開票
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標(biāo)利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?