你好,辦公室裝修采購的材料,發(fā)票金額比實際支付金額多了2.5元 借 管理費用 貸 銀行存款 營業(yè)外收入
老師您好!請問一下您公司的采購員采購材料時開具的增值稅進(jìn)項發(fā)票金額是355元,銀行實際支付是315元,老師我該怎么賬務(wù)處理呢
請問老師,我們辦公室裝修,自行采購了一些輔材,材料商開的輔材發(fā)票,實際裝修是另外找個人裝修,屬于包工不包料,我們可以把輔材發(fā)票直接入裝修費用么
請問老師,我收到一張普票是用于辦公室裝修采購的材料,發(fā)票金額比實際支付金額多了2.5元,這個我要怎么記賬啊?
老師,對方給我們開了一張普票,是辦公用品金額有10萬,我們也把錢付給對方了,相當(dāng)于走賬的,但是實際我們并沒有采購辦公用品,我該怎么入賬呀
老師,請問我公司采購原材料已入庫記賬,后期付款時少付了1萬元(原因是品質(zhì)不好扣款1萬),供應(yīng)商發(fā)票按照實際付款金額開的,這個付款憑證要怎么記賬?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
就是必須營業(yè)外收入,不能只以實際金額入賬嗎?
也可以按照實際支付金額入
不記入營業(yè)外收入會有什么風(fēng)險嗎?
按照實際支付金額入就可以的