你好,建議你慢慢計(jì)入費(fèi)用吧,先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。然后再攤銷。

老師,比如有筆業(yè)務(wù)是19年發(fā)生的,當(dāng)時(shí)給銷售方對(duì)公轉(zhuǎn)賬,走的預(yù)付款但是實(shí)際銷售方給開發(fā)票了只是沒給我們,現(xiàn)在他們把19年發(fā)票給我了我怎么做賬?這張19年發(fā)票還能用嗎
老師,錢付給對(duì)方了,但是沒有走公賬 ,對(duì)方把發(fā)票也給我們開了 。直掛著應(yīng)付賬款 ,怎樣把他這個(gè)賬調(diào)整一下 呢,可以讓對(duì)方給我們開具一個(gè)收據(jù) 嗎?
老師我們購(gòu)買辦公用品,對(duì)方先給我們開具了7090的增值稅專用發(fā)票發(fā)票,但我們老板實(shí)際就付給對(duì)方7000元,該如何做賬呢
老師 對(duì)方私人給我們轉(zhuǎn)賬10000購(gòu)買柴油 以我們的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給石油公司 對(duì)方給我們公司開了發(fā)票 相當(dāng)于我們沒有出錢 但是有了發(fā)票 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票該處理
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)商品,再賣出去,錢也付了,商品也回來了,但是對(duì)方?jīng)]有給我們開票,怎么入賬呀
開勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要交什么稅,稅率是多少
?老師,我們首單全部收匯,我們要變更經(jīng)營(yíng)地址,采購(gòu)發(fā)票供應(yīng)商還沒給我開,我們是等變更完地址再讓開發(fā)票還是現(xiàn)在開發(fā)票哪種方法更穩(wěn)穩(wěn)妥。首單采用的出口方式是EXW方式。這單出口銷項(xiàng)發(fā)票怎么開
hscode 編碼怎么能查詢準(zhǔn)確
商貿(mào)公司做批發(fā)零售的,有進(jìn)銷存軟件,但做手工帳,庫(kù)存商品超過百了,入賬時(shí)庫(kù)存商品的名字科目一定要寫到三級(jí)科目嗎?為什么網(wǎng)上說這樣對(duì)賬會(huì)很麻煩。
老師,你好,我是達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn),后續(xù)發(fā)生的支出,怎么入賬?
老師,你好!在建工程(廠房,辦公樓)完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,又發(fā)生的后續(xù)支出,怎么入賬?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒有開專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個(gè)體戶開專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個(gè)體戶羊肉片,能給他們開專票嗎?稅率是幾?
損益調(diào)整不用加減嗎?例題3


可以一次性入費(fèi)用嗎老師,我們報(bào)表每個(gè)月也都是虧的,像這種情況后面會(huì)被查嗎,因?yàn)橐矝]有采購(gòu)辦公用品
你好你這個(gè)金額10萬直接做費(fèi)用的話還是比較大的,除非你們的收入很高。 說起來這個(gè)屬于虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)還是不小的。
我后面只有一張發(fā)票沒問題吧老師,還需要附什么單據(jù)嗎
你好,你只能這樣子操作了。如果有送貨單,最好做個(gè)送貨單。
我這個(gè)應(yīng)該不用入固定資產(chǎn)吧老師,攤銷多久比較合適呢,具體的分錄能說下嗎老師
你好,這個(gè)不用進(jìn)入固定資產(chǎn),你可以一年或者兩年分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用,辦公費(fèi),貸累計(jì)攤銷。
后面被查的幾率大嗎,如果被查了要怎么辦老師
你好,你一次開這么大金額,說實(shí)話,這種概率還是不小的。 你可以分幾個(gè)月,每個(gè)月開一兩萬都好多了。
那我可以分次入賬嗎,沒月入2萬這樣子,也不放在待攤了
你好,操作是可以的,但是你已經(jīng)開出來了發(fā)票的話,稅務(wù)局它系統(tǒng)上面有啊。
所以你做賬做2萬的意義不太大。
也是的,都是同步的,那如果被查了我該怎么解釋呢老師
你好,你現(xiàn)在要做的話,建議你紅字沖減,然后分月開吧。
對(duì)方不愿意給我們分開開,要怎么辦老師
你好,建議你紅沖這個(gè),然后另外找人開