你好,這個(gè)可以抵扣你的附加稅,你的增值稅增量留底退回來了,正常的應(yīng)該需要退回附加稅來的,但是他沒有給你退回來,留著以后抵扣就可以了。
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請(qǐng)問老師這種情況對(duì)嗎?
為什么留抵退稅的金額已經(jīng)收到了,但報(bào)稅的時(shí)候,附表五當(dāng)期新增可用于扣除的留抵稅額還有這個(gè)金額
老師、增值稅附列五表第9列上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額為什么為負(fù)數(shù)
假如增值稅期末留抵稅額是5000元,那么在附加稅表格里當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額怎么計(jì)算?具體過程麻煩說一下,謝謝你了
老師,您好,申報(bào)附加稅表五的時(shí)候,出現(xiàn)上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額,但是之前每個(gè)月都是0,今年都沒有申請(qǐng)過留底退稅,為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)呢?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問要怎么處理呢?
你好,請(qǐng)問因?yàn)閾Q系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請(qǐng)問要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個(gè)題為啥還要除10000
你好,個(gè)人獨(dú)資公司,可以不開公賬,收入都入私人賬戶嗎
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來交稅的?
這個(gè)為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
您的意思是稅局本應(yīng)退增值稅?附加稅,但稅局只退了增值稅,附加稅可以留著抵扣
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快。