你好,可以的,可以這么做的。
老師,您好,我公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒(méi)有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒(méi)有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明,我想問(wèn)一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開票說(shuō)以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師,您好,我想問(wèn)下,總公司是旅游公司,分公司屬于文化服務(wù)其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè),就是公園里娛樂(lè)設(shè)施運(yùn)營(yíng),可以單獨(dú)享受六稅兩費(fèi)嗎?可以加計(jì)抵減10%嗎?謝謝
老師您好,想請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題,子公司是外商投資企業(yè),股東是香港公司100%控股,注冊(cè)資本5000萬(wàn)美元,注資時(shí)賬面按照6.8匯率換算成人民幣進(jìn)入實(shí)收資本,今年發(fā)生以下兩個(gè)業(yè)務(wù):1是股東今年減資4000萬(wàn)美元,子公司需要按照最新匯率大概7.3左右折算人民幣歸還股東,請(qǐng)問(wèn)7.3和當(dāng)初進(jìn)賬的6.8匯率之間換算人民幣的差額進(jìn)入子公司財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,可以稅前扣除嗎?2是今年股東的100%股權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓給內(nèi)地其他企業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本按照目前注冊(cè)資本也就是1000萬(wàn)美元乘以最新匯率計(jì)算人民幣,我之前賬面實(shí)收資本是按照6.8換算的,那么之前賬面實(shí)收資本是不是要變更為最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資本呢,這個(gè)差額記在哪里呢?謝謝老師。
老師,到一家學(xué)生研學(xué)公司,屬于故宮文化研學(xué)那種,里面有寫另外收費(fèi)的紀(jì)念品(可能會(huì)有客戶購(gòu)買的那種)和一些比如智能拍照業(yè)務(wù)打印出來(lái)十元三張那種還有鏡框可以賣,紀(jì)念品屬于文創(chuàng)品代銷還是和商貿(mào)一樣進(jìn)貨,收銀系統(tǒng)都是公戶,這些和我們主營(yíng)研學(xué)文化服務(wù)不能是兼營(yíng),而且研學(xué)老板預(yù)估能做到一千萬(wàn),那就是輕輕松松是一般納稅人,文創(chuàng)品代銷和照相服務(wù)就不能一起報(bào)稅最好單獨(dú)注冊(cè)公司或者個(gè)體工商戶是嗎,謝謝老師
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?