收到返利 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,電子稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中填入利息收入負(fù)數(shù)填寫,怎么營業(yè)利潤沒有變化呢
老師你好,我想問下商會這種非盈利組織收到的會費(fèi)收入,增值稅報(bào)表要怎么填寫,好有企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么填寫,全部零申報(bào)可以嗎
老師,這種網(wǎng)店交易返利的收入,報(bào)稅怎么填寫呢?
老師,這種網(wǎng)店交易的收入,報(bào)稅時是按無票收入填寫嗎?
老師,那個個稅手續(xù)費(fèi)返交銷項(xiàng)稅,我報(bào)的時候這個收入填在附表一哪里呢
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費(fèi)上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
沒有發(fā)票,只收到款項(xiàng)
同學(xué)你好,跟發(fā)票沒有關(guān)系呀,收到返利沖銷你的成本,同時該筆需要視同銷售,需要繳納增值稅,這是正規(guī)的操作方法,不正規(guī)的操作方法你直接記到營業(yè)外收入。
兩筆收入一共734.57元,老師我這樣填對嗎
你的提問是想問這個如何申報(bào)?是不是申報(bào)未開票收入?是的,該筆返利需要申報(bào)未開票收入。你的申報(bào)沒有問題。
金額就是這樣填對吧!那么附加稅怎么填呢?
同學(xué)你好,正常情況下你填寫主表的未開票收入之后會自動帶到主表的應(yīng)納稅額然后同時你填寫附表五的第一行的應(yīng)納稅額自動從主表帶過來如果沒有帶過來就主動填寫一下