好可以的,可以這么做的。
老師好,股東為公司墊付的款項(xiàng)不用歸還,之前已經(jīng)做了實(shí)收資本,現(xiàn)在又不用還,可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎?因?yàn)槠髽I(yè)累計(jì)虧損好多,沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅
公司租房子,交了幾萬(wàn)的押金,后來(lái)房子退掉了,押金收不回來(lái)了,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除嗎?因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,這個(gè)可以開(kāi)具發(fā)票嗎?
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備、沒(méi)有壞賬準(zhǔn)備與資產(chǎn)減值損失科目,目前公司有收不回來(lái)的往來(lái)款、沒(méi)有壞賬準(zhǔn)備的話、我可以錄入營(yíng)業(yè)外支出科目嗎?
子公司注銷(xiāo)了,母公司對(duì)其有往來(lái)款項(xiàng)沒(méi)有收回,因?yàn)闆](méi)有設(shè)置信用減值損失科目,所以對(duì)收不回來(lái)的款項(xiàng)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
老師,就是我們公司賬務(wù)處理,計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,營(yíng)業(yè)外支出就增加,因?yàn)闆](méi)有信用減值損失科目,這是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,稅法不認(rèn)可我到時(shí)候匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了,但是我的賬是可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的哈,老師,因?yàn)閼?yīng)收賬款沒(méi)收到款,如果就一直放在應(yīng)收賬款,我們未分配利潤(rùn)實(shí)際是虛數(shù),因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)數(shù)據(jù)來(lái)源于收入個(gè)支出,收都沒(méi)收回錢(qián),所以未分配利潤(rùn)是虛數(shù),按照未分配利潤(rùn)來(lái)看分紅,不符合真實(shí),我不知道我理解對(duì)不對(duì),老師
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問(wèn)一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫(xiě)還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷(xiāo)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開(kāi)來(lái)的租金專(zhuān)票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷(xiāo)和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
我想問(wèn) 這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出可以所得稅稅前扣除嗎
對(duì)的,是的,可以的啊,得有對(duì)方注銷(xiāo)的證明。