你好同學(xué),你要用不含稅的銷售額減去這個海關(guān)繳款書上這個不含稅的金額,他倆的差額乘以相應(yīng)的所得稅稅率才能確定。
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個點的稅負(fù)交增值稅,那要拿多少進(jìn)項回來? 還有另外一個,銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進(jìn)項發(fā)票,也是按稅負(fù)2個點交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
銷售額5百萬要交9個點的稅費,那我們拿海關(guān)開回來的增值稅發(fā)票也來抵9個點,那企業(yè)所得稅要交多少?
老師,我們是建筑做掛靠的公司,一月份,按9個點開的專票金額為81113446.02,按3個點簡易計稅開的專票金額為398458,企業(yè)所得稅的稅負(fù)按0.5%去算,那1月我們企業(yè)所得稅要交多少?怎么算?
公司開100萬的建筑工程發(fā)票,稅率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票來抵增值稅(是增值稅專用發(fā)票能抵多少,怎么抵扣?)和企業(yè)所得稅,交多少稅才合情合理?進(jìn)項票是6個點的請問開多少合適?
老師如果這個月我們開票100萬元,稅率9%.銷項稅就9萬元,進(jìn)項票只有1.3萬,那么這個月就要繳納增值稅77000元,那么下個月要取來進(jìn)項5萬元,是不是只能進(jìn)項留底,不能去抵上月的增值稅額,然后上月繳納的77000元就這樣交了,也不能返回來了
老師,一般納稅人銷售馕的稅率是多少?
建筑公司沒有“機械租賃”的營業(yè)范圍,可以開具機械租賃發(fā)票不?我們的進(jìn)項只是3%,開具13%可以嗎?
老師,我們給中介人簽了居間合同,要給他40萬,但是現(xiàn)在要求他開票,他的個稅太高了。這種情況有什么辦法解決呢?
請問一下,我現(xiàn)在做4月的進(jìn)項發(fā)票勾選,但是3月有幾張發(fā)票當(dāng)時沒有勾選認(rèn)證的,現(xiàn)在怎么補勾選?當(dāng)時是沒有付款,就沒有做進(jìn)項抵扣
開票人和收款人是一個人行嗎
麻煩問下,是不是只要交稅就要有社保,0申報就可以沒社保
先收到一筆款項,后又返回,應(yīng)該怎么做賬
公司繳納的城市占道挖掘修復(fù)費,怎么入賬
民非單位,企業(yè)所得稅匯算時,因民非做利息收入時。是其他收入的。那我匯算時是將其他收入填在營業(yè)外收入欄?
4月老師收購小麥發(fā)票開了1903萬公斤,不含稅金額4712萬,現(xiàn)賣了943萬公斤,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?,2024年12月賣了130萬公斤預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
那比如說 5百萬不含稅, 海關(guān)繳款是上 是完稅價格還是稅款價格計算
你好,你正常海關(guān)繳款書上應(yīng)該有不含稅的金額,還有稅額,還有總的合計。
是的 那我用不含稅的金額是指那500,減去繳款是那個金額?
你好,用用不含稅的金額,你直接看那個票面兒就行。票面上寫的很清楚。就是用不含稅的收入減去那個海關(guān)繳款書上不含稅的金額。