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員工出差報(bào)銷的交通費(fèi)的動(dòng)車票,是怎么做賬,要算稅嗎?

2022-08-10 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 19:35

借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款

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快賬用戶1831 追問 2022-08-10 20:26

專家評(píng)審費(fèi)已經(jīng)開了發(fā)票,并且交了增值稅,代扣了個(gè)稅,這個(gè)是如何做賬

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齊紅老師 解答 2022-08-10 20:26

單位主營是什么的?這個(gè)是用在哪里的?

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快賬用戶1831 追問 2022-08-10 20:32

民營醫(yī)院,開業(yè)籌備前期,請(qǐng)專家來出方案

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齊紅老師 解答 2022-08-10 20:34

借管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸銀行存款

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快賬用戶1831 追問 2022-08-10 20:37

除了個(gè)稅,那么增值稅呢

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齊紅老師 解答 2022-08-10 20:39

你好,對(duì)方還給你開的專票嗎?

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快賬用戶1831 追問 2022-08-10 20:41

開的普票

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快賬用戶1831 追問 2022-08-10 20:41

是稅局代開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-08-10 20:46

增值稅就沒法抵扣的,普通發(fā)票抵扣不了

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快賬用戶1831 追問 2022-08-10 20:48

那就是另外給專家交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-08-10 20:48

你好增值稅附加稅你們單位負(fù)擔(dān)的借營業(yè)外支出 貸銀行存款

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借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2022-08-10
同學(xué)你好,取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額: 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9%;
2022-09-07
同學(xué),你好 不可以的
2023-12-20
同學(xué),你好 計(jì)入差旅費(fèi)
2021-10-21
幫公司員工出差購買的車票做差旅費(fèi)
2020-08-21
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