您好,您可以作廢重新申報。
收到疫情期間退回的增值稅,進項稅額該怎么處理,申報表上抵扣了次月專項票的銷項,如果不處理賬上的進項就對不上
老師您好?,F(xiàn)在飛機票和高鐵票能夠計算抵扣進項稅額,那么比如我8月份沒有銷項,我把機票上的進賬先入賬"應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額"可以么?到了下個月有需要抵扣銷項稅再轉回"應交稅費-應交增值稅-進項稅額"
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現(xiàn)了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
上個月員工出差飛機票是不可抵扣的增值稅普通發(fā)票,但是記賬時做了進項稅分錄?,F(xiàn)在還沒報稅,這個月想紅沖怎么做憑證呢?
國稅局增值稅報了沒扣錢,怎么撤回??漏填了飛機票的進項。。如果撤不回,可以下個月補申報嘛
行政事業(yè)單位忘記電子稅務局密碼
老師,零申報,這個紅色財產(chǎn)損失怎么填
公司幫員工繳納社保,社保單位和個人部分實際全由公司承擔的,個稅申報時是按1153.74申報的,那計提和發(fā)放工資分錄應該怎么寫?
老師您好!問一下10月份申報的是幾月份的個稅?
老師,企業(yè)所得稅報的是1-9月份的職工薪酬是不
收到稅務通知有張發(fā)票有問題不能抵扣,現(xiàn)在我找到這張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做賬了,但是沒有抵扣,現(xiàn)在要怎么操作
老師你好!酒店購買的梳子、浴帽、拖鞋應記入庫存商品還是計入低值易耗品
老師你好,我們這個月有個項目驗收了,但是不能開發(fā)票,我想問一下我們可以暫估收入嗎?是不是報稅的時候做無票收入
老師,您好!一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率是25%嗎
應付職工薪酬借方數(shù)是發(fā)放數(shù)嗎
或者下個月再填寫抵扣也行。
這個月因為住宿抵扣了,所以要做賬,這樣就會和報稅有差異了,下個月補申報可以嘛?
。第一種方法是更正作廢重報, 第二種就是。改賬務處理。
我還是當月入賬,但是申報下個月補報不行嗎??
你好? 這樣報表和賬對不上 不行? 選擇上面其中一種方法處理?
報表和賬對不上有什么影響?
不行,需要一樣才可以的呢