扣六萬(wàn)的就是超過(guò)六萬(wàn)才交個(gè)稅。
#提問(wèn)#如果一個(gè)員工當(dāng)年11月入職,11月工資2萬(wàn),12月工資3萬(wàn),假設(shè)除了每月5000的固定費(fèi)用,沒(méi)有其他扣除,1、那么在預(yù)扣預(yù)交時(shí) 11月預(yù)扣預(yù)交時(shí) 是不是,應(yīng)納稅額=(2萬(wàn)-5000)*3%-0=450,工資薪金預(yù)扣預(yù)交時(shí)的稅率是不是和綜合所得適用稅率一致? 2、12月預(yù)扣預(yù)交時(shí) 是不是,應(yīng)納稅額=(2萬(wàn)+3萬(wàn)-5000*2)*10%-2520-450=1030 3、年度綜合所得匯算時(shí),應(yīng)納稅所得額=(2萬(wàn)+3萬(wàn)-5000*12) 因?yàn)樾∮诹悖恍枰欢悾枰硕?030? 就是年度匯算清繳時(shí),5000具體是可以扣12個(gè)月還是2個(gè)月?
該名單中“是否直接按照6萬(wàn)元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。請(qǐng)根據(jù) 納稅人的實(shí)際收入情況,再次判斷納稅人是否同時(shí)滿足以下三個(gè)條件,如不符合需選“否”。 一、取得工資薪金所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅;(2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元;(3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 二、取得勞務(wù)報(bào)酬所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位取酬且按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅;(2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)勞務(wù)報(bào)酬(不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元;(3)本納稅年度自1月起,仍在該單位取得按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得。個(gè)人所得稅申報(bào)點(diǎn)是還是否
該名單中“是否直接按照6萬(wàn)元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。請(qǐng)根據(jù) 納稅人的實(shí)際收入情況,再次判斷納稅人是否同時(shí)滿足以下三個(gè)條件,如不符合需選“否”。 一、取得工資薪金所得的居民個(gè)人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入) 不超過(guò)6萬(wàn)元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得
老師你好個(gè)稅里面的減除費(fèi)用,1、上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; 2、上一納稅年度 1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元; 3、本納稅年度自1月起, 仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。符合以上條款的每個(gè)月是怎么扣金額。提問(wèn):年薪低于60000元的每個(gè)月是扣60000元還是5000元呢。
老師問(wèn)下,現(xiàn)在工資薪金預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅,扣除條件沒(méi)有提示是上年在公司任職,后面就扣除5000及當(dāng)月扣減,稅率按照年稅率來(lái)弄么?像不超36000就是0.03,如果是上年在公司任職就是扣60000然后按照年來(lái)算?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
你看下這個(gè)圖片呢為啥減的5000適用稅率3%所得為22000
是不是錯(cuò)了
看圖片,我也記得月對(duì)月,年對(duì)年這怎么不一樣
沒(méi)有說(shuō)符合扣6萬(wàn)這個(gè)條件呢?
幫我看看這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了!我覺(jué)得有點(diǎn)問(wèn)題
這個(gè)我需要晚一些時(shí)間才能看,再回復(fù)。
感覺(jué)是用月累算,查年稅率表,幫我確定下!
按月算,就用月度的稅率表 累計(jì)算,就按年度的表。
這個(gè)計(jì)算沒(méi)錯(cuò),現(xiàn)在個(gè)稅是按照累計(jì)預(yù)扣法計(jì)算的。 就按全年稅率表就可以了,不超過(guò)36000是3%的稅率。 是第一個(gè)月的工資,所以是扣除5000。