學(xué)員你好,計(jì)算如下,50-25=25 70-40=30 第二年新增融資30-25=5
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年,第一年初投資20萬元,第二年初投資30萬元,建成后用5年。各年收入均為20萬元,付現(xiàn)成本分別為5萬、6萬、8萬、4萬、10萬;殘值為5萬元。計(jì)算各年的凈現(xiàn)金流量。T=25%
項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為6100萬元,其中固定資產(chǎn)a,固定資產(chǎn)b,流動(dòng)資金投資分別為4600萬元,500萬元,1000萬元項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為兩年,預(yù)計(jì)在第一年投入固定資產(chǎn)投資a固定資產(chǎn)b投資2600萬元500萬元,假設(shè)在年初投入在第二年投入固定資產(chǎn)投資2000萬元,年末投入在第二年年末投入流動(dòng)資金投資1000萬元項(xiàng)目投資中,第二年投入的固定資產(chǎn)投資,第二年年末分別編制以全部投資為基礎(chǔ)的現(xiàn)金流量表和以自有資金為基礎(chǔ)的現(xiàn)金流量表,
某項(xiàng)目需要固定資產(chǎn)投資210萬元,開辦費(fèi)用20萬元,流動(dòng)資金墊支30萬元。其中固定資產(chǎn)投資和開辦費(fèi)用在建設(shè)期初發(fā)生,開辦費(fèi)于投產(chǎn)當(dāng)年一次性攤銷流動(dòng)資金在生產(chǎn)經(jīng)營期初墊支,在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)收回。建設(shè)期為1年,建設(shè)期資本化利息10萬元。該項(xiàng)目的有效期為10年,直線法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,期滿凈殘值為20萬元。該項(xiàng)目投產(chǎn)后,第1年至第5年每年歸還借款利息10萬元,各年分別產(chǎn)生凈利潤:10萬元、30萬元、50萬元、60萬元、60萬元、50萬元、30萬元、30萬元、20萬元、10萬元。試計(jì)算該項(xiàng)目的現(xiàn)金凈流量。
A項(xiàng)目需要固定資產(chǎn)投資320萬元,開辦費(fèi)用40萬元,流動(dòng)資金墊支50萬元。其中固定資產(chǎn)投資和開辦費(fèi)用在建設(shè)期初發(fā)生,開辦費(fèi)于投產(chǎn)當(dāng)年一次性攤銷。流動(dòng)資金在經(jīng)營期初墊支,在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)收回。建設(shè)期為1年,建設(shè)期資本化利息10萬元。該項(xiàng)目的有效期為10年,直線法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,期滿有殘值30萬元。該項(xiàng)目投產(chǎn)后,第1年至第5年每年歸還借款利息10萬元,各年分別產(chǎn)生凈利潤:20萬元、30萬元、40萬元、60萬元、70萬元、50萬元、20萬元、30萬元、20萬元、30萬元。試計(jì)算該項(xiàng)目的現(xiàn)金凈流量。
某項(xiàng)目經(jīng)營期為10年,預(yù)計(jì)投產(chǎn)第一年和第二年流動(dòng)資產(chǎn)需用額分別為50萬元和70萬元,兩年相應(yīng)的流動(dòng)負(fù)債融資額分別為25萬和40萬則第二年需要墊支的營運(yùn)資本為() A.5萬B15萬,C25萬D,30萬
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢