你好,嗯,可以的,你補上就行,只要一年的是相等的,就沒什么影響
請問下月銷售額未達到起征點,稅金減免了 在申報表上收入額填在了免稅銷售額,本年累計數(shù)里面就沒有含這個數(shù)字,但在賬務(wù)處理時這個是計入了收入的???總收入就和申報表上的數(shù)字不對了。請問怎么弄?
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導致我的年報主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
你好,我剛接手新公司的賬務(wù),對賬發(fā)現(xiàn)本年度有幾個的報表銷售收入比納稅申報表的銷售少,請問能否在后面月份報稅時補報銷售差額?
老師好,我們公司銷售產(chǎn)品時有很多贈品,都是0單價出貨,申報的時候贈品部分按同類銷售的單價申報收入交納稅款,但是在賬上沒有做收入,只結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導致賬面的收入,稅額與申報表上的不一致。請問這個怎么處理? 比如:銷售100萬,稅額13萬,0單價出貨有10萬,稅額1.3萬。做賬只確定100萬收入,13萬稅額。申報110萬,稅額14.3萬,差異1.3萬怎么辦?
老師你好,我新接手的企業(yè),以前的會計申報增值稅的時候都是每個月開多少票申報多少銷售額,但是做賬,每個月都會把當月的收入做暫估入賬(沒有開票),下個月月初沖銷點,所以申報表的銷售額和賬里的營業(yè)收入就對不上,從1月份開始就不一樣,這樣的情況如何處理呢?
老師,你好,這是發(fā)票嗎?可以當發(fā)票入賬嗎?
老師您好!請問下調(diào)理過的生制豬排是開9個點還是13個點呢?我公司是買進來直接賣出去的,不會再進行任何加工
老師您好,我們公司投資一項無形資產(chǎn)花了300萬,目前賬面也是掛賬300萬,用這項無形資產(chǎn)去投資入股一家新公司,資產(chǎn)評估4000萬。100%占股?。那賬務(wù)怎么處理?差額掛什么科目,需要交什么稅嗎?
老師公司有個航吊,不知道用了多少年,公司中途建賬,我要怎么確定航吊現(xiàn)在的價值,高一點好還是低一點好
市場營銷策劃服務(wù)協(xié)議需要哪些資料來證明嗎?對稅務(wù)有哪些注意事項
收1500萬的居間費,公司三個股東,可以讓三個股東找親屬成立3個小規(guī)模納稅人,每個收500萬嗎?有什么風險
老師,注銷金稅盤,還有空白票,可以自己在開票系統(tǒng)上遠程注銷嗎,還是一定要去稅局大廳注銷才行
老師,我們幾年前有一個合同,那個客戶要催著要發(fā)票,老板要補他一張發(fā)票,然后老板問能不能開6%或者是9的發(fā)票,目前我們對外銷售都是開13%的發(fā)票,就是開含稅金額的稅率,能不能低一點的發(fā)票?
老師,今天開錯一張電子專用發(fā)票,怎么作廢呢?
老師,紅字的專票已經(jīng)開出來,是不是代表對方已經(jīng)確認了。