你好 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款
資產(chǎn)類科目應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收賬款貸方有余額調(diào)整科目對應(yīng)的科目是什么。 負(fù)債類預(yù)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款借方有余額調(diào)整分錄對應(yīng)科目是什么
請問一下,預(yù)收賬款的貸方余額897.34元,要調(diào)整到應(yīng)收賬款里,要怎么做會計科目
預(yù)收賬款貸方余額500,調(diào)到應(yīng)收怎么做分錄
應(yīng)收賬款期末余額在借方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款分錄怎么做? 應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款分錄怎么做?
前期收到貨款都在預(yù)收科目核算,現(xiàn)在想調(diào)整到應(yīng)收賬款科目 1‘預(yù)收賬款借方余額100萬 調(diào)到應(yīng)收賬款分錄怎么做? 2. 預(yù)收賬款貸方余額100萬 調(diào)到應(yīng)收賬款分錄怎么做?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,想咨詢您一下這個獨立核算和非獨立核算,之前分公司選的是獨立核算,增值稅及附加還有印花稅都是分公司申報,但是稅務(wù)那邊把企業(yè)所得稅讓合并到總公司核算,這樣做是對的嗎?獨立核算不是所有賬務(wù)和稅收由分公司自己核算,自負(fù)盈虧嗎?成立分公司到底是獨立核算好還是非獨立核算好?
老師,我公司自己的廠房出租出去,租金開發(fā)票是幾個點呢?
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
怎么在社保費管理客戶端查詢公司為員工繳納2024年的所有社保費用總額呢?
保險公司收的車船稅150元,但是沒有開票怎么寫分錄
幫忙看下合同內(nèi)容,是否有不合規(guī)的地方
來公司四個月了,領(lǐng)導(dǎo)讓編虛假報表貸款,本身公司運營不好,負(fù)債幾千萬,這種風(fēng)險大嗎?不想為幾千塊的工資把自己搭進去了,很擔(dān)心,恨不得裸辭了,還望老師能夠答疑解惑呢,謝謝
中途接賬,利潤表為什么沒有數(shù)據(jù)
工商年報里面社保部分,繳費基數(shù)跟實際繳納怎么填寫
預(yù)收賬款借方余額100萬 就借應(yīng)收100 貸預(yù)收100 。如果預(yù)收貸方100余額 就把余額做到借方 另一邊用應(yīng)收科目么?
另一邊是應(yīng)收賬款,學(xué)員