您好 因為是接受捐贈取得的 借:原材料10%2B0.3 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1.3 貸:營業(yè)外收入 11.3 貸:銀行存款 0.3 分錄您體會一下 運雜費0.3計入了材料成本 不影響會計利潤
老師你好,這道題求應(yīng)納稅所得額,我想請問為什么利潤不需要? 變動的50萬。會計賬面價值=200-50萬=150,計稅基礎(chǔ)=200,是這樣沒錯吧
老師想問一下這個會計等式資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益+(收入-費用)的一些問題,費用增加不是減少所有者權(quán)益嗎,為什么這里的是費用增加所有者權(quán)益增加
老師,想問下這里第一問求會計利潤為什么加增值稅1.3萬,也沒有減運雜費0.3萬
老師,第4小問,計算捐贈收入時算的會計利潤95.88為什么沒有加100萬的視同銷售收入?計算應(yīng)納稅所得額151.14時為什么加了一個一百萬最后又減去了一百萬?
老師這題的第三小問算的是會計利潤總額,想問一下為什么不?去第一問的增值稅,但是減去城建稅那些呢
發(fā)現(xiàn)幾個月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補統(tǒng)計確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個人計提工資24366元,也申報了個稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進項稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價稅合計?這個稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請
財管19題的會計分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價計算分配的利潤分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個處理的思路是什么?聽前手說,這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實的。 我作為財務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險有哪些(就是我可以做的和不能做的)
計入資產(chǎn)成本,不影響利潤,OK我懂了,但為什么加了增值稅?
您理解下我的分錄啊? 增值稅貸方是營業(yè)外收入
但是算利潤的時候不是應(yīng)該用不含稅收入?不含稅成本嗎?
這里看您是怎么取得的啊 您這是無償取得的 都是自己取得的收益