您好 增值稅是價外稅 計入的應交稅費 不需要減去啊 城建稅計入稅金及附加 當然要減去了
第三問 進口管理用小汽車一輛為什么不屬于允許抵扣的進項稅額內(nèi) 但是最后一問4月份應納增值稅稅額卻要減去
老師,這道題第三小問,我想問下計算2019年度的利潤總額為什么要加上20呢?這個20是哪里來的呢
老師這是章節(jié)練習題實務第一章一道計算題,第二問,算成本和可變現(xiàn)凈值的時候為什么不減去銷售費用呢 第三問也沒有減銷售費用
老師,該題的第一小問利潤總額下降那么多感覺不能作為基準,但是理由不知如何說,這是哪個知識點呢
老師這題的第三小問算的是會計利潤總額,想問一下為什么不?去第一問的增值稅,但是減去城建稅那些呢
老師社保完稅證明,開具了沒點保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團是不是要求單獨開發(fā)票呢
老師,請問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬,現(xiàn)在稅務要在營業(yè)外收入那做減免的2%,應該要怎么做帳務處理?
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個稅申報錯了,少申報人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進去怎么弄???
老師,之前會計在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營業(yè)務收入9900.99貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應收賬款10000元,這樣應收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
哎呀懂了老師,暈了
考試的時候要多思考一下哈