您好 增值稅是價(jià)外稅 計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi) 不需要減去啊 城建稅計(jì)入稅金及附加 當(dāng)然要減去了
第三問(wèn) 進(jìn)口管理用小汽車(chē)一輛為什么不屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額內(nèi) 但是最后一問(wèn)4月份應(yīng)納增值稅稅額卻要減去
老師,這道題第三小問(wèn),我想問(wèn)下計(jì)算2019年度的利潤(rùn)總額為什么要加上20呢?這個(gè)20是哪里來(lái)的呢
老師這是章節(jié)練習(xí)題實(shí)務(wù)第一章一道計(jì)算題,第二問(wèn),算成本和可變現(xiàn)凈值的時(shí)候?yàn)槭裁床粶p去銷(xiāo)售費(fèi)用呢 第三問(wèn)也沒(méi)有減銷(xiāo)售費(fèi)用
老師,該題的第一小問(wèn)利潤(rùn)總額下降那么多感覺(jué)不能作為基準(zhǔn),但是理由不知如何說(shuō),這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢
老師這題的第三小問(wèn)算的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額,想問(wèn)一下為什么不?去第一問(wèn)的增值稅,但是減去城建稅那些呢
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開(kāi)具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開(kāi)具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢(qián),用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
哎呀懂了老師,暈了
考試的時(shí)候要多思考一下哈