你好,需要支付給職工17973.31加5758。
我在電子稅務(wù)局申領(lǐng)了發(fā)票,但是來了這個開票系統(tǒng),里面沒有發(fā)票,現(xiàn)在我手工下載下來了,手工現(xiàn)在下來,以后我去按那個分配發(fā)票,分貝發(fā)票,然后這個準(zhǔn)備開票,可是那個顯示還是沒有,沒有發(fā)票,沒有可用的發(fā)票,然后現(xiàn)在只有個發(fā)票收回,是要點收回還是怎么地呢?能有個老師給我仔細講一下,怎么操作嗎?
預(yù)借50000 報銷回來發(fā)票67973.31 還有5758 沒有發(fā)票只能在67973.31這里面抵扣發(fā)票 一個還需要付給員工多少?
預(yù)借5萬,報銷回來發(fā)票67973.31 還有5758 沒有發(fā)票只能在67973.31,因為6萬多里面有對開的,這里面抵扣發(fā)票 一個還需要付給員工多少? 其中5758有1550 之前付過現(xiàn)在只是低票
老師你好,請問一下,我們公司有臺車想買給員工,這個價格是不能低于市場價的多少呢?還有員工需不需要代開發(fā)票呢?這個里面公司會涉及到那些稅呢?
請問,公司員工在市內(nèi)辦事早餐沒有發(fā)票,買的水等沒有發(fā)票,回來實報實銷,有付款截圖,這個計入到誤餐費里,一定需要發(fā)票嗎
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費,一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費用還是職工福利費
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團財務(wù)報表中財務(wù)信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費 稅率是免稅,請問老師這個擔(dān)保費是免增值稅的么?
5758 里面其中有1550 之前已經(jīng)付了 現(xiàn)在補票
你好,也就是你之前已經(jīng)付給他51550是嗎 17973.31加5758-1550
是的 1550 付過了 現(xiàn)在抵票,17973.31是怎么來的 ? 因為5758 是收據(jù)所以在6萬多里面低票
借了5萬,然后發(fā)票是67973.31 剩余金額沒有報銷的,17973.31
17973.31-1550 你需要最終報銷的金額。
17973.91 再加發(fā)票對不上了
發(fā)票上面沒有開電話嗎?
開了負數(shù)發(fā)票,人家就沒法使用了,你正數(shù)發(fā)票又給不了她。
也就說5758的金額開在67973.31里面
17973.31-1550 你需要最終報銷的金額。 按這個報銷的
報銷需要寫上50000萬金額?
還是只需要她墊付16423.31
你好,報銷的全部的金額,然后在備注里面寫上已經(jīng)入預(yù)支了多少錢,已經(jīng)報銷了多少金額,剩余報未報銷的金額就可以。
50000是之前預(yù)借的
需要填寫進去的,因為他發(fā)票回來的是這些啊,他借款啦,它有一個預(yù)支款,他需要抵扣這個預(yù)支啊,所以必須填寫進去的,5萬需要填寫在報銷單。
那要怎樣寫呢
報銷合計67973.31 -50000 -800 -250 -500 總數(shù)16423.31
報銷單上怎么寫摘要謝報銷某某業(yè)務(wù),然后金額填67973.31
后報銷單不是右邊有一個備注,xx時間預(yù)支款5萬 xxx時間報銷800 xx時間報銷250 xx時間報銷500
總計實際報銷金額16423.31