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Q

老師您好,出口企業(yè)增值稅怎么申報(bào)

2022-08-10 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 10:32

你們是商貿(mào)的還是生產(chǎn)企業(yè)的?

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 10:34

生產(chǎn)型的,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何勾選,電子稅務(wù)局增值稅怎么申報(bào)

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:36

你好,在抵扣勾選的頁面里面正常勾選,和你其他的發(fā)票是一樣的。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:36

然后增值稅申報(bào)表附表一填寫的是你的銷售額免抵退銷售貨物一欄,然后在附表二三十五欄里面填寫。減免明細(xì)表也需要填寫的,填寫你的出口的銷售額。

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 10:38

這個(gè)月用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 10:42

減免表里沒有免抵退?減免表填第幾行?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:42

你好不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的商貿(mào)和生產(chǎn)行業(yè)都不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 10:44

我是生產(chǎn)純出口沒有內(nèi)銷,我勾選的進(jìn)項(xiàng)需要怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:45

借原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 10:46

我想知道電子稅務(wù)局怎么填表申報(bào)

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 10:47

您告訴我的跟我咨詢12366的不一樣

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:48

12366是怎么跟你說的,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 你是允許抵扣的 現(xiàn)在商貿(mào)都不轉(zhuǎn)出了 之前商貿(mào)的是選擇抵扣勾選,然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在商貿(mào)選擇的是退稅勾選,都不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的企業(yè)。

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 10:49

我是生產(chǎn)型企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:50

增值稅申報(bào)表附表一填寫的是你的銷售額免抵退銷售貨物一欄, 然后在附表二三十五欄里面填寫 減免明細(xì)表也需要填寫的,填寫你的出口的銷售額。

增值稅申報(bào)表附表一填寫的是你的銷售額免抵退銷售貨物一欄,
然后在附表二三十五欄里面填寫
減免明細(xì)表也需要填寫的,填寫你的出口的銷售額。
增值稅申報(bào)表附表一填寫的是你的銷售額免抵退銷售貨物一欄,
然后在附表二三十五欄里面填寫
減免明細(xì)表也需要填寫的,填寫你的出口的銷售額。
增值稅申報(bào)表附表一填寫的是你的銷售額免抵退銷售貨物一欄,
然后在附表二三十五欄里面填寫
減免明細(xì)表也需要填寫的,填寫你的出口的銷售額。
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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 10:52

我的是生產(chǎn)型的,不是貿(mào)易

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:52

生產(chǎn)的,也不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:52

你看你之前申報(bào)的

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:52

認(rèn)證的是材料類的吧,不是費(fèi)用類的。

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 10:54

都有,有材料有運(yùn)輸費(fèi)

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 10:54

生產(chǎn)的增值稅表二怎么填

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齊紅老師 解答 2022-08-10 10:55

材料的可以 運(yùn)輸費(fèi)的不能抵扣需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 11:02

現(xiàn)在我不需要抵扣,沒有要抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:02

那就不需要登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),附表二也不需要填寫。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:02

銷售額的,在附表一里面填寫銷售額,然后再減免明細(xì)表里面填寫就可以了。

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快賬用戶3650 追問 2022-08-10 11:03

我手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-08-10 11:04

具體的是什么業(yè)務(wù)的,材料費(fèi)的你先不用操作,如果其他的費(fèi)用類的,你選擇不抵扣勾選,下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再選擇 樂就不用操作了。

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你們是商貿(mào)的還是生產(chǎn)企業(yè)的?
2022-08-10
您好,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅先申報(bào)增值稅的原因是可以知道企業(yè)的外銷免增值稅的金額,以及內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額和企業(yè)當(dāng)期得進(jìn)項(xiàng)稅呀
2020-12-12
同學(xué),你好 最好是更正去年的申報(bào)表
2024-12-19
你是修改之前的申報(bào)表還是在今年 商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2024-12-19
出口生產(chǎn)型企業(yè)的增值稅申報(bào)需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 具體步驟如下: 1.如果沒有申報(bào)數(shù)據(jù),則不需要錄入數(shù)據(jù),直接進(jìn)行下一步。 2.進(jìn)行免抵退預(yù)申報(bào),將預(yù)申報(bào)文件上傳至電子稅務(wù)局(常州除外),讀入預(yù)申報(bào)反饋,檢查預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)是否存在疑點(diǎn)。 3.如果存在疑點(diǎn),對(duì)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。數(shù)據(jù)無疑點(diǎn)后,進(jìn)行下一步。 4.將SB文件導(dǎo)入網(wǎng)上辦稅廳或電子稅務(wù)局(以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),常州除外),將增值稅表填寫完整。 5.在申報(bào)軟件中的增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入進(jìn)行修改。 6.進(jìn)行免抵退正式申報(bào),將正式申報(bào)文件上傳至電子稅務(wù)局(常州除外)
2023-09-27
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