借管理費(fèi)用保險負(fù)數(shù)
車保險賠款到賬對公戶借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款,那么其他應(yīng)付款二級科目怎么寫?
請問退失業(yè)社會保險到公賬怎么寫分錄?借:銀行存款貸方寫什么科目?
您好老師,我們公司繳的社保局里面的失業(yè)保險費(fèi)退給公司賬號了,之前公司社保費(fèi)繳的時候,借:社保費(fèi) 貸:銀行存款,就這樣分錄的,現(xiàn)在退回的失業(yè)保險不知道怎么分錄,麻煩您了老師
收到國庫的退款,怎么寫分錄了,借銀行存款,貸方記什么科目了
老師好!公司內(nèi)部往來(農(nóng)行轉(zhuǎn)到信用社再轉(zhuǎn)到公戶)怎么寫分呢!我這樣寫兩個分 錄分別是:借:銀行存款-信用社 貸:銀行存款-農(nóng)行。 第二個分錄: 借:銀行存款-公戶 貸:銀行存款-信用社。 這樣對嗎,會不不平賬呢
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
是借:銀行存款2530.08 借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)2530.08 嗎?
對,沒錯,就是這么做的。