學(xué)員你好 ?1. 當(dāng)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)退還給有關(guān)單位時(shí),可做如下分錄: 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用—失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 2. 當(dāng)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)退還給個(gè)人時(shí),可做以下分錄: 3. 當(dāng)單位收到失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—失業(yè)保險(xiǎn) 4. 當(dāng)單位支付給個(gè)人失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)時(shí): 借:其他應(yīng)付款—失業(yè)保險(xiǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
您好老師,我們公司4月份繳的社保費(fèi)里面的失業(yè)保險(xiǎn)5月份退的公司賬號(hào),這個(gè)怎么分錄
您好老師,我們公司繳的社保局里面的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)退給公司賬號(hào)了,之前公司社保費(fèi)繳的時(shí)候,借:社保費(fèi) 貸:銀行存款,就這樣分錄的,現(xiàn)在退回的失業(yè)保險(xiǎn)不知道怎么分錄,麻煩您了老師
您好老師,我們公司繳的社保局里面的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)退給公司賬號(hào)了,之前公司社保費(fèi)繳的時(shí)候,借:社保費(fèi) 貸:銀行存款,就這樣分錄的,現(xiàn)在退回的失業(yè)保險(xiǎn)不知道怎么分錄,麻煩您了老師
老師,就是社保退費(fèi),公司同事離職了,退費(fèi)金額沒辦法給退回去了,公司員工失業(yè)保險(xiǎn)應(yīng)繳155.70,公司實(shí)繳了151.02~和養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)繳納4140.72,實(shí)繳4016.64 分錄能這樣寫嘛? 借:管理費(fèi)用-社會(huì)統(tǒng)籌8485(351+100.72+8033.28) 其他應(yīng)付款-個(gè)人統(tǒng)籌4296.42(應(yīng)交155.7+4140.72) 貸:銀行存款12652.72 營(yíng)業(yè)外收入128.70(4.62+124.08應(yīng)退離職員工)
老師您好,公司賬戶突然收到了社保局退回來的三險(xiǎn):養(yǎng)老費(fèi)、工傷費(fèi)、失業(yè)費(fèi),這些都計(jì)入什么科目?營(yíng)業(yè)外收入還是管理費(fèi)用,不會(huì)經(jīng)常收到這些退費(fèi) 繳納的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用--社保費(fèi)(三險(xiǎn))
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)