您好,已經(jīng)繳納的話是不可以的
老師,已經(jīng)購(gòu)銷確認(rèn)了,沒申報(bào)增值稅還能撤銷嗎
老師,所屬期7月的增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納了還能撤銷重新申報(bào)嗎
老師,我剛申報(bào)了印花稅,已經(jīng)繳納了,按次申報(bào)的,稅款所屬期我寫了9月份,然后產(chǎn)生了10元滯納金,那我作廢申報(bào)重新申報(bào)繳納有用嗎,我想把稅款所屬期改10月
增值稅申報(bào)表還沒申報(bào)的情況下,已經(jīng)抵扣確認(rèn)的可以撤銷更改,重新統(tǒng)計(jì)嗎,開票軟件已經(jīng)匯總了
請(qǐng)問老師,1-3月份個(gè)稅已申報(bào)(無需繳納),能撤銷嗎,重新申報(bào),工資有更改
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
沒有繳納就可以重新申報(bào)嗎
沒有繳納就可以重新申報(bào)的
截圖上有申報(bào)作廢選項(xiàng),就是還可以作廢對(duì)嗎
那是沒有繳費(fèi)之前的話就可以