。單位自己吃的,寄福利費(fèi),招待外人的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
公司聚餐的餐費(fèi)記業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是福利費(fèi)?
公司請(qǐng)客吃飯的餐飲費(fèi)是掛招待費(fèi) 還是可以掛福利費(fèi) 因?yàn)橐灿袉T工聚餐的吃飯費(fèi)用
老師,您好,公司內(nèi)部員工團(tuán)建聚餐的餐飲費(fèi),計(jì)入福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀
請(qǐng)問 員工報(bào)銷來的餐飲費(fèi) 公司是記福利費(fèi)或業(yè)務(wù)招待 是么?
老師,餐飲類的發(fā)票只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?什么情況算是福利費(fèi)呢,比如企業(yè)員工聚餐是福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
都得過下應(yīng)付職工薪酬 是吧?
福利費(fèi)的需要這個(gè)。福利費(fèi)的需要這個(gè)科目。福利費(fèi)的需要這個(gè)科目招待費(fèi)不用。