你好,進項和銷項的差額需要結轉(zhuǎn)到未交增值稅里
老師好,一般納稅人到了月末結轉(zhuǎn)增值稅,是不是銷項稅額和進項稅額都轉(zhuǎn)到應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅里?如果需要交稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅里?如果不需要交稅,有進項稅額留抵,就轉(zhuǎn)出未交增值稅里放著,這樣理解對嗎?
老師好,月末結轉(zhuǎn)增值稅,如果是有留底稅額是根本不用賬務處理?還是把進項稅留底轉(zhuǎn)到 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師,有進項稅額留底,月末結轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結轉(zhuǎn)增值稅嗎 結轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
老師好,期末進項有留底,還需要結轉(zhuǎn)到未交增值稅里嘛
留底退稅收到的進項稅額轉(zhuǎn)出,年底要銷項進項結轉(zhuǎn)為零,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,退的進項轉(zhuǎn)出需要結轉(zhuǎn)嗎?
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應商開不了對應的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責全權辦理股權轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負責這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師我不交稅也需要結轉(zhuǎn)嘛
是的,也是要結轉(zhuǎn)的