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Q

老師,你好,本企業(yè)一般納稅人,想問問一下,7月份開的進(jìn)項(xiàng)可以留在8月份抵扣嗎?

2022-08-09 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-09 15:00

您好,在這個(gè)是可以的,可以

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快賬用戶hdt7 追問 2022-08-09 15:04

那要怎么操作呢?跟七月份的一起認(rèn)證嗎?還是

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齊紅老師 解答 2022-08-09 15:04

您好,對(duì)的,一起認(rèn)證就可以啦

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快賬用戶hdt7 追問 2022-08-09 15:07

我聽別人說,要一起認(rèn)證,就必須當(dāng)月使用?是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 15:08

不是的,不是必須當(dāng)月的

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快賬用戶hdt7 追問 2022-08-09 15:09

那這些沒認(rèn)證的,要在7月份的增值稅表上提現(xiàn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-09 15:09

這個(gè)是不需要的,您好

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快賬用戶hdt7 追問 2022-08-09 15:10

那要留在8月份在抵扣的7月份進(jìn)項(xiàng),需要在7月份增值稅表上提現(xiàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 15:12

不需要,這個(gè)是不需要的

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快賬用戶hdt7 追問 2022-08-09 15:15

就是只認(rèn)證放那就不用管了是不?直接到了8月份拿來用就行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 15:15

嗯對(duì),是這個(gè)意思的

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您好,在這個(gè)是可以的,可以
2022-08-09
同學(xué), 你好,這個(gè)不可以的。
2021-09-03
不可以的 這個(gè)8月之前收到的,都是不可以抵扣的
2023-08-01
你好八月份可以抵扣的。
2021-09-02
6月份 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額12467.08 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額27200.7 借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅14733.62
2022-08-17
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