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符合不征稅收入的專項(xiàng)用途財(cái)政性資金用于支出所形成的資產(chǎn),其計(jì)算的折舊、攤銷為何不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除?

2021-12-02 08:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 08:23

你好 ??顚S玫难a(bǔ)貼做營業(yè)外收入 這個沒有繳企業(yè)所得稅 這個補(bǔ)貼買來的資產(chǎn)再折舊就多抵扣了 所以不讓在抵扣

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你好 專款專用的補(bǔ)貼做營業(yè)外收入 這個沒有繳企業(yè)所得稅 這個補(bǔ)貼買來的資產(chǎn)再折舊就多抵扣了 所以不讓在抵扣
2021-12-02
你好!在取得這個10000資產(chǎn)的當(dāng)年,這個收入10000不征稅,所以匯算清繳時候從應(yīng)納稅所得額里減下來,當(dāng)年的折舊2000在會計(jì)上已經(jīng)記入了成本費(fèi)用,所以匯算清繳的時候,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額2000。
2022-08-09
首先,你這里它不是屬于可以稅前扣除的,折舊費(fèi)用就不填寫在這個折舊攤銷明細(xì)表里面,然后關(guān)于那個成本費(fèi)用的調(diào)整,它有一個專門就是不可扣除的成本費(fèi)用,你在那一張表里面去填寫。
2022-06-01
同學(xué)你好 如果有紅頭文件就不用繳稅
2022-05-17
您好,是的,您的理解非常正確
2023-10-25
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