你好在30欄里面填寫賬載金額就可以了。
老師,匯算清繳,填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),那些無(wú)票費(fèi)用(沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的費(fèi)用)調(diào)增時(shí),填寫在那一欄里?
老師,21年12月暫估了一筆成本,22年匯算清繳前才收到發(fā)票,暫估金額比實(shí)際成本要大,差額要匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的收入類調(diào)整項(xiàng)目其他里還是扣除類調(diào)整項(xiàng)目其他里?
老師在匯算清繳里暫估的成本怎樣 匯算清繳調(diào)增呢 填哪個(gè)表里呀 我看了一下 有個(gè) 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 但是沒(méi)有這一行兒
學(xué)堂老師,問(wèn)一下,匯算清繳,五月底去年暫估的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有到!匯算清繳調(diào)增的話直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里45行其他填寫調(diào)增可以嗎?
學(xué)堂老師,去年暫估的費(fèi)用沒(méi)有收到發(fā)票已在匯算清繳報(bào)表里做稅前調(diào)增,那賬務(wù)里一直還掛著管理費(fèi)用-暫估費(fèi)用,應(yīng)該如何賬務(wù)調(diào)整呢?謝謝老師
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒(méi)有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒(méi)上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
謝謝老師,還有就是營(yíng)業(yè)外支出之前會(huì)計(jì)因?yàn)槭桥汕残再|(zhì),一些應(yīng)該結(jié)算而未結(jié)算回來(lái)的費(fèi)用都計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出科目里需要納稅調(diào)增嗎?還是說(shuō)營(yíng)業(yè)外支出只有罰金才會(huì)納稅調(diào)增呢?
你好,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出你沒(méi)有發(fā)票不允許抵扣的,需要調(diào)整。
一部分是有票的,有票部分是不是就可以不用納稅調(diào)增
你好,沒(méi)有發(fā)票的這一部分需要調(diào)整,有發(fā)票的可以的。
沒(méi)有發(fā)票的部分比如說(shuō)少結(jié)回來(lái)的員工社保,這些是不是也需要納稅調(diào)增呢?
需要調(diào)增的話是不是也是在30行其他里調(diào)增呢?
對(duì)的是的,是這么做的。