借預(yù)付賬款貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出借庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款。
今天對去年年末開的發(fā)票做了紅沖然后又重新開了,請問開具的紅沖發(fā)票和正數(shù)發(fā)票怎樣做賬?
請問對方?jīng)_紅又給我重新開的發(fā)票,怎么申報,發(fā)票沖紅和重新開的總金額不變,只是貨物的單價變了,這樣怎么做賬
請問對方?jīng)_紅又給我重新開的發(fā)票,怎么申報,發(fā)票沖紅和重新開的總金額不變,只是貨物的單價變了,這樣怎么做賬,已經(jīng)領(lǐng)用原材料,產(chǎn)品入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師好,請問紅沖上年發(fā)票,然后重新開具,(金額不變)在申報增值稅的時候怎么處理
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票上面的單價和數(shù)量和品名開錯了,總金額沒問題,然后現(xiàn)在想讓對方紅沖,然后重新開具發(fā)票,單價,數(shù)量,還要增加一個產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會給對方造成什么影響么?目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖,對方不愿意了
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
我已經(jīng)領(lǐng)用了,領(lǐng)用的也需要沖銷嗎
你好,對的,是的,需要紅沖的。