同學, 房產(chǎn)稅的滯納金計入營業(yè)外支出,這個本身不是稅費,是滯納金。

老師,企業(yè)交稅款產(chǎn)生的滯納金計入營業(yè)外支出,那營業(yè)外支出科目還需要列明細嗎
老師請問一下因為繳納稅款不及時產(chǎn)生的滯納金是計入管理費用還是營業(yè)外支出
請問房產(chǎn)稅的滯納金計入營業(yè)稅金及附加還是計入營業(yè)外支出呢?還是說都可以?有要求不?
老師,請問一下社保的滯納金算稅收滯納金嗎,還是計入營業(yè)外支出嗎
老師,現(xiàn)在社保是的滯納金是計入到稅收滯納金中,還是計入到營業(yè)外支出的其他?
24年月計提的工資25年一月發(fā)放實發(fā)工資,個人社保公積金也在24年12月申報了,請問第三季度填報的實際支付職工薪酬是填24年實發(fā)工資還是應發(fā)工資(包含社保個稅等)
請問收到所個稅和增值稅比對不一致,要怎么更改?
老師,電商行業(yè)推廣費抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計提按季度繳納嗎
25年一季度暫估的成本,老板的意思是暫估的24年的成本,但是再25年5月底所得稅匯算清繳前并沒有開票,我們的審計也沒有對24年的申報納稅調增,那個發(fā)票有的是6月7月開的,開回來之后再紅沖掉一季度的暫估而已,這樣是不是不對了,按照正規(guī)的,24年未取得的成本票可以再25年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,然后把暫估的紅沖掉,然后再做一筆以前年度損益調整 帶應付賬款,現(xiàn)在公司的做法是不是有風險
工資是按權責發(fā)生制申報的個稅,也就是計提時就申報個稅了。那么,10月季度企業(yè)所得稅申報表中實際支付給職工的應付職工薪酬是按應付工資薪酬-工資的借方累計數(shù)填寫?還是按個稅系統(tǒng)的收入填寫?或者是用今年實際支付的工資減掉去年12月份的工資(因為去年12月份的工資是今年實際支付的,但是是1月份就申報了所屬期12月份的工資)
會計員,如何在會計科目查工程進度
老師您好:單位月收入20-30萬元,符合個體工商戶核稅條件嗎?
有四家亞馬遜店鋪對應了四個國內小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報,第五個小規(guī)模納稅人公司沒有店鋪,但是支付所有正常運轉支出(房租,員工工資、社保、采購),現(xiàn)在電商平臺給稅務局報送銷售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質等,然后與店鋪公司簽訂代運營合同,后續(xù)代理報關,申請免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計提工會經(jīng)費是1648元,在電子稅務局申報工會經(jīng)費是600多元,計提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,9月份多計提了工會經(jīng)費,有啥影響不,
充回未開票收入后,成本需要沖回嗎