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老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人 季度開票超30萬(wàn) 需要繳納增值稅 6月底怎能計(jì)提這個(gè)增值稅 然后7月申報(bào)的時(shí)候銀行扣款了 我如果6月不計(jì)提 我7月份直接做分錄 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)呀 咋辦

2023-09-25 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-25 16:37

您好,不用計(jì)提,申報(bào)就是根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)申報(bào) 的,開出發(fā)票不是借:應(yīng)收 代:收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 么,這里的貸方就是我們下月要申報(bào)的

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快賬用戶7190 追問 2023-09-25 16:38

稅金及附加也不用計(jì)提嗎

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快賬用戶7190 追問 2023-09-25 16:39

我意思是說 我7月交了增值稅和企業(yè)所得稅還有稅金及附加 一起5萬(wàn)塊

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快賬用戶7190 追問 2023-09-25 16:39

是不是我6月不用計(jì)提這些金額

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快賬用戶7190 追問 2023-09-25 16:40

7月直接做交款就可以了

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快賬用戶7190 追問 2023-09-25 16:40

還是企業(yè)所得稅和稅金及附加要計(jì)提 增值稅不用計(jì)提

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齊紅老師 解答 2023-09-25 16:47

您好,剛才回答其他問題,不好意思,稅金及附加金額比較大的話計(jì)提一下,所得稅費(fèi)用也是,賬務(wù)結(jié)束后根據(jù)報(bào)表自己計(jì)算計(jì)提

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