你好,這個是不需要裝訂的。

老師您好,我這邊有不能抵扣的抵扣聯(lián),這個月做不抵扣勾選的話,需要單獨把不抵扣的抵扣聯(lián)裝訂起來嗎?我當(dāng)時做賬的時候因為是不能抵扣勾選的,把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)放在一起了
不抵扣勾選發(fā)票的抵扣聯(lián)怎么處理?是和可以抵扣的發(fā)票抵扣聯(lián)一起裝訂,還是放入憑證中?
老師,認(rèn)證的抵扣聯(lián)不可以裝訂到憑證里面,那不認(rèn)證的抵扣聯(lián),是不是就可以裝訂在憑證里?
老師,已做不抵扣勾選的抵扣聯(lián)要裝訂到別的認(rèn)證的抵扣聯(lián)里嗎
當(dāng)月未勾選的發(fā)票抵扣聯(lián)和已勾選的一起裝訂嗎
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會不會被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
老師,那發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都附憑證后面可以嗎
對,做賬的時候都附在后面就可以。
老師,是去年的銀行手續(xù)費發(fā)票,今年才給開,一共才170元,這個稅幾元錢就做不抵扣勾選,發(fā)票附到21年憑證后就行吧。
對,可以這幾附2021年后面就行