您好,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn)的。。
老師你好,我想資詢下,我公司是物流公司,7月30日購(gòu)進(jìn)兩臺(tái)車輛,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證了,已記入固定資產(chǎn)科目,但是因?yàn)檐囘€沒(méi)提回來(lái) ,車牌證和手續(xù)費(fèi)還沒(méi)交款,我現(xiàn)在記固定入到固定資產(chǎn)里嗎?還是做管理費(fèi)用?
你好,老師,我想問(wèn)一下公司購(gòu)買的新車,比如說(shuō)買的車款、車輛購(gòu)置稅計(jì)入固定資產(chǎn),購(gòu)買車輛的保險(xiǎn)我計(jì)入管理費(fèi)用是嗎?
老師好我想問(wèn)一下我公司買了起重機(jī),生產(chǎn)車間用的,開(kāi)了3萬(wàn)發(fā)票,我入固定資產(chǎn)了,又開(kāi)了安裝維修費(fèi)4000元,請(qǐng)問(wèn)這4000元怎么入賬,是入到固定資產(chǎn)成本里還是入到管理費(fèi)用維修費(fèi)里
老師您好,想問(wèn)一下,我們是物業(yè)公司,采購(gòu)了一些代步的電動(dòng)車、割草機(jī)等都是小于5000元的,是否可以按公司的規(guī)定5000元一下的不安固定資產(chǎn)入賬,直接入成本? 這樣是否有悖會(huì)計(jì)制度不合理?
老師,您好,我們是國(guó)際物流貨代行業(yè),公司購(gòu)買的車會(huì)計(jì)入到管理費(fèi)用了,我想問(wèn)下不應(yīng)該入到固定資產(chǎn)嗎
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票還是要分開(kāi)開(kāi)票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無(wú)償使用對(duì)方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠(chéng)達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào),請(qǐng)于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào),以免逾期,如已完成申報(bào)請(qǐng)忽略。我想問(wèn)下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對(duì)方已經(jīng)把這些稅全部交過(guò)了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)不起來(lái),咋弄? 利潤(rùn)表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末也是上月加本月本年利潤(rùn)
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下:確認(rèn)未開(kāi)票收入,計(jì)算過(guò)程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來(lái)的銷項(xiàng)跟我銷項(xiàng)稅額科目余額會(huì)有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會(huì)議服務(wù),這個(gè)會(huì)議服務(wù)包括:提供車輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用,入賬銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會(huì)計(jì)給項(xiàng)目地分公司員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),25年1月份一次性補(bǔ)發(fā)24年下半年6個(gè)月工資時(shí)未做說(shuō)明,當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個(gè)稅。這個(gè)匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會(huì)對(duì)25年個(gè)稅申報(bào)有影響。25年匯算清繳怎么操作?
老師,園林綠化公司開(kāi)的免稅的苗木發(fā)票,一般納稅人怎么核酸抵扣
老師,你好,能否幫忙給我一份長(zhǎng)期股權(quán)投資協(xié)議模版?
房租每次支付6個(gè)月,支付時(shí),借:預(yù)付賬款6萬(wàn),貸: 銀行存款6萬(wàn),收到發(fā)票時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:預(yù)付賬款;然后后續(xù)每個(gè)月再借:管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣可以么
入到管理費(fèi)用,是不是錯(cuò)了?
這個(gè)是21年9月的憑證,應(yīng)該怎么改呀?
對(duì)的,改的話就是 借 固定資產(chǎn)清理 (凈值)累計(jì)折舊 (從21年9月到現(xiàn)在計(jì)提的折舊合計(jì)) 貸 固定資產(chǎn)? 原值? ?然后 借 管理費(fèi)用? 貸 固定資產(chǎn)清理
為什么要清理???我們賬上應(yīng)該有這個(gè)車啊,然后計(jì)提折舊,是不是這樣???是不是應(yīng)該通過(guò)“以前年度損益”調(diào)整呢?
不需要以前年度,直接凈額轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就行