你好,你好,是不是延期繳費的?沒有扣。
老師,我想請教下,我們社保個人養(yǎng)老部分的錢有一部分從待轉金扣的,實際銀行扣款沒有這么多,怎么做賬啊
2020年12月社保剛繳納,之前一直沒有計提單位部分,1-7月份扣了員工個人部分的社保,8-12月沒有扣,扣除的金額跟社保繳費個人部分的金額還不一致,還有一個員工A是另一個分公司甲繳納的,然后我們把甲代A交的保險個人跟單位部分支付給甲?,F(xiàn)在的情況是A應該補交個人部分保險2926.46元,還有個員工應補交個人部分1399.67元。我這個該怎么調賬啊,好亂
在做工資表的時候,實際是公司應該交的社保部分,在員工的工資里面扣掉了,這個扣掉的這一部分公司社保費應該怎么做分錄?
老師,這個月的社保扣的跟實際繳費不一樣,扣費部分還有一部分沒扣,這筆分錄怎么做
老師請教一下:1按現(xiàn)在的社保銀行扣款“稅費”、這樣的話 分錄怎么寫是最正確的、2、之前幾個月只扣了部分、按實際計提入賬了、現(xiàn)在剩余部分要怎么入賬?是計入管理費社保。還是要在 之前時計提完整、已扣部分寫貸銀行存款、未扣部分貸應交稅費或
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結算,40%相當于我們的租金,每次結算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
老師老板讓我做一個工資拆分的合同,這個工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢
沖話費100到賬110怎么做分錄啊
請問老師。個人能去稅務局代開專用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰強調單向溝通呀
買社保沒有工資流水,有申報工資,會影響以后領養(yǎng)老保險的嗎
一般納稅人企業(yè)有開免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時把免稅的進項抵扣了,如果現(xiàn)在進項稅額轉出,那要不要更正之前的報表補交稅費呢,還是在下個月做處理就好? 請問老師這個問題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒收齊全,還在在建工程科目,沒法轉固定資產(chǎn),該怎么計提折舊呢?因為供應商公司出了問題,還不確定什么時候能開過來發(fā)票
老師屬于會計政策變更有哪些
委托加工涉及庫存商品出庫,和支付加工費,這兩個分錄怎么做?
有扣除一部分
沒扣的是員工的那部分,正常做支付的分錄沒扣的不做帳。
借,管理費用,貸,應付職工薪酬?
扣款的時候 借其他應付款個人社保,貸銀行存款。