你好 借,原材料100500 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進13000 貸,銀行存款113500
陽光公司購入一批甲材料,收到增值稅發(fā)票上價款10萬元,增值稅13000元。運費500元,材料已經(jīng)驗收入庫款項銀行存款支付。材料按實際成本核算寫出相應(yīng)的會計分錄。
天公司2020年12月的供應(yīng)過程發(fā)生下業(yè)務(wù)1.12月2日向新公司購入甲材料1200kg,單價50元,共計買價6萬元,增值稅進項稅7800元。價稅當(dāng)即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。2.12月7日向大工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價9萬元,增值稅進項稅額為11700元。價稅款當(dāng)即以銀行存款支付,材料尚未運到3.12月10日上向丙材料運達企業(yè)經(jīng)檢驗質(zhì)量合格驗收入庫4.12月16日向光工廠購入甲乙材料,其中甲材料2000kg,單價50元,計10萬元,以材料1000kg,單價40元計4萬元,共計14萬元增值稅進項稅18200元材料尚未運到,款項以銀行存款支付5.12月20日以銀行存款支付上述甲材料,乙材料的運雜費1500元,按重量進行分配運雜費6.12月26日上述甲乙材料到達并驗收入庫,按其實際采購成本結(jié)轉(zhuǎn)寫出以上會計分錄,并寫出其后金額,一定要寫金額!急
天公司2020年12月的供應(yīng)過程發(fā)生下業(yè)務(wù)1.12月2日向新公司購入甲材料1200kg,單價50元,共計買價6萬元,增值稅進項稅7800元。價稅當(dāng)即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。2.12月7日向大工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價9萬元,增值稅進項稅額為11700元。價稅款當(dāng)即以銀行存款支付,材料尚未運到3.12月10日上向丙材料運達企業(yè)經(jīng)檢驗質(zhì)量合格驗收入庫4.12月16日向光工廠購入甲乙材料,其中甲材料2000kg,單價50元,計10萬元,以材料1000kg,單價40元計4萬元,共計14萬元增值稅進項稅18200元材料尚未運到,款項以銀行存款支付5.12月20日以銀行存款支付上述甲材料,乙材料的運雜費1500元,按重量進行分配運雜費6.12月26日上述甲乙材料到達并驗收入庫,按其實際采購成本結(jié)轉(zhuǎn)寫出以上會計分錄,并寫出其后金額,一定要寫金額!急
甲公司為增值稅一般納稅人,材料按實際成計價算2021年5月5日,從乙公司購入一批銅材,款100000元,增值稅13000元,對方代運費1000元,增值稅90元,材料驗收入,項尚未支付:5月10日,甲公司以銀行存款支付購入材料相關(guān)數(shù)項114090元。要求:作出采購和付款的會計分錄。
1.購入原材料一批,專用發(fā)票注明貨款10萬元,增值稅13000元;普通發(fā)票所列的運輸費3000元。價稅款及運輸費以銀行匯票支付,材料已驗收入庫(按實際成本計價)。會計分錄和金額
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
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